借银行存款 贷应交税费印花税 借应交税费 借税金及附加负数
4月收到了前期1-3月已计提并已缴纳的附加税,现在六税两费减半政策,附加税退了一半回来,本月怎么做分录呢
老师,原本全额计提得六税两费,现在退回来一半,怎么做分录啊,原来是,借,营业税金及附加100,贷,应交税费-印花税100,现在退回来了 50,老师分录怎么写
老师,收到税务局退回印花税,应该怎么做账?能写一下具体分录吗?刚开始计提#借,税金及附加,贷赢交印花,缴纳,借:应交印花,贷,银行!现在退回来了一半,应该怎么做分录
22年有缓交退税的,当时全额交的附加税,后来退了一半回来,请问怎么做分录?现在附加税应交税费贷方科目有余额,怎么把这个余额平掉?
老师你好!我想问下比如供应商磅单数量是10吨,然后我们卸货我们这边磅单数量是9.9吨,我们是按供应商磅单付款的,这个怎么做账
老师好!请问公司员工个人的信用卡可以通过公司办理的POS机刷卡给单位用吗?
是不是没25年1+5月没结账的原因,科目余额表不显示我25年发放工资的养老金一万多。以前年度都有
老师我是做超市的账,超市买了一个男厕所用的抽水泵花了650应该记管理费用哪个二级科目合适呢
老师 公司跟房东租房用于办公及仓库,房东不愿意开发票,现在公司说可以帮他承担税钱,但这个税钱到底有多少呢?假如年租金是30万的话
我们公司是小规模,对方也是小规模,开给对方公司专票,能抵税吗
老师企业所得税,印花税空报表发个
老师,工作人员有3-4个弟弟,专项附加扣除最多商家可以扣扣多少,需要什么手续?谢谢
老师在哪里打印销项发票汇总表啊
小规模公司。 在24年6月7月。有一个临时工,是现金发的,当时帐上没有做帐也没有报个税,后来我同事9月份去税局补了个税申报。但是当时做帐时没有做这现金支付,现在汇算清缴,才发现帐上没有做这款工资。那应如何办?
能不能是,借,银行存款50,贷,应交税费-印花税(-50),这样做对吗
你好 你好 不行 这个分录不平
老师,你把你的分录的用我的数字表达一下,更能看明白
借银行存款50 贷应交税费印花税50 借应交税费50 借税金及附加-5
借银行存款50 贷应交税费印花税50 借应交税费50 借税金及附加-50
老师,一般什么情况下,需要总负数表示的
损益类的科目红冲的时候
不是损益类科目冲红是不是就不需要写负数的
对的 做相反的科目就可以了
老师我上个月做错了一个分录,这个月帮我调整一下,就是交印花税的时候我做的是借,营业税金附加印花税10,贷银行存款10,实际应该是借应交税费印花税10,贷银行存款10,已经结账了那我这个月如何调整呢
借应交税费10 借税金及附加-10
只要直接做一个这样的分录吗,还有银行扣款了
直接做这一个就可以的,银行存款已经做了支付,不用动
老师,是不是平时月度的结账了也可以下个月调整损益,但是年度的是不是不能这么随便做个分录调整的
对的是的,可以下一个月调整,你在哪个月份调整都可以。
老师帮我看一下这个去年10月份的增值税和附加税,这个来回退来退去,这个最后分录到底怎么做啊
老师譬如简单一点,这两张凭证,去年10月份的增值税和附加税,今年两月份扣了,4月份又退回来了,这个到底怎么做哈,我用的都是负数
啊,这是六税两费减半还是延期交税退回来的?
老师我现在最下面发的两张图片是去年10月的增值税,不是六税两费减半,是让我们延期交才退回来的,老师怎么办,马上不能不回复了,能不能结束后我重新提问,还是你帮我解答,换了老师答案不一定一样的
借银行存款 贷应交税费,应交增值税, 借银行存款 贷应交税费附加税, 这个是延期交税的政策 有问题继续问 我再接手回复