您好,不是,要先填报免税收入,然后在《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)等报表享受免税优惠。
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
免税收入在哪里填呢?金额是填利息收入+非稅收入的金额吗?
您好,先在A103000财政补助收入调增;后在A107010第六栏填免税收入。
A103000财政补助收入是填非稅收入金额吗?A107010第六栏填免税收入是填非稅收入+利息收入吗?
您好,如果全部上交财政是往来,不是收入,应税收入为0.收入填报0.
老师,那可以直接零申报是吧?我们收到的钱都是要全部上缴财政的。我们支付的钱都是财政预算拨款给我们的
这种情况纳税申报表都不用填什么数据咯?
您好,需要填0,申报;如有经营收入要如实填报的。
好的,谢谢老师。我们收到的所有钱都是要全部上缴财政的,包括租赁费、利息收入。这些都属于往来不属于收入吧!那直接零申报没啥问题咯?
老师, 我们没有利润表,只有收入费用表。收入是财政拨款收入,,费用是业务活动费和单位管理费用。这些数据要填到申报表中去吗?填那个表呢?
您好,如果全额上缴财政,所得税应该是0申报。
好的,谢谢老师。老师, 我们没有利润表,只有收入费用表。收入是财政拨款收入,,费用是业务活动费和单位管理费用。这些数据要填到申报表中去吗?填那个表呢?
您好,这个要填的,拨款收入就是我给说的表填报,税款是零,但相关数据要申报。
老师,那单位管理费用和业务活动费填哪里呢?
是填在A103000那里民间非营利组织支出那里的管理费用吗?业务活动费又填在哪个表呢?