您好,不是,要先填报免税收入,然后在《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)等报表享受免税优惠。

老师能讲解一下期末损益结转分录的结转原理吗
收到银行存款利息 借:银行存款 100 借:财务费用 100(红字) 在这个分录中借方红字表示什么
销售农产品咸鹅9%增值税率对吗?
老师,成千上万个劳务协议word版,怎么能快速输出pdf格式的文档,我用了搜狗转换会员实现不了成千上万的数量,有更好的方法可以分享一下,谢谢老师
通过二手市场交易,购买了二手车,发票是二手市场开的统一发票,怎么做会计分录
老师,成本的直接费县有哪些。间接费用有哪些
增值税纳税申报表里的期末留抵税额是应交税费里面的哪个明细科目
老师新年好,请问老师,2023年购入的固定资产空调,冰箱,当时没有进项票,沒有入账,现在补开票入账。然后又要清理,应该按什么价格清理。
一般纳税人,既有即征即退,又有一般计税,取得职工福利的进项税需要转出,申报表是填到一般计税还是即征即退
天才小麦家教机忘记激活码了怎么办?
免税收入在哪里填呢?金额是填利息收入+非稅收入的金额吗?
您好,先在A103000财政补助收入调增;后在A107010第六栏填免税收入。
A103000财政补助收入是填非稅收入金额吗?A107010第六栏填免税收入是填非稅收入+利息收入吗?
您好,如果全部上交财政是往来,不是收入,应税收入为0.收入填报0.
老师,那可以直接零申报是吧?我们收到的钱都是要全部上缴财政的。我们支付的钱都是财政预算拨款给我们的
这种情况纳税申报表都不用填什么数据咯?
您好,需要填0,申报;如有经营收入要如实填报的。
好的,谢谢老师。我们收到的所有钱都是要全部上缴财政的,包括租赁费、利息收入。这些都属于往来不属于收入吧!那直接零申报没啥问题咯?
老师, 我们没有利润表,只有收入费用表。收入是财政拨款收入,,费用是业务活动费和单位管理费用。这些数据要填到申报表中去吗?填那个表呢?
您好,如果全额上缴财政,所得税应该是0申报。
好的,谢谢老师。老师, 我们没有利润表,只有收入费用表。收入是财政拨款收入,,费用是业务活动费和单位管理费用。这些数据要填到申报表中去吗?填那个表呢?
您好,这个要填的,拨款收入就是我给说的表填报,税款是零,但相关数据要申报。
老师,那单位管理费用和业务活动费填哪里呢?
是填在A103000那里民间非营利组织支出那里的管理费用吗?业务活动费又填在哪个表呢?