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老师,为什么要把1加到1800中,1是相关税费啊,不理解

老师,为什么要把1加到1800中,1是相关税费啊,不理解
2022-05-22 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-22 14:15

同学你好 计算增值额的扣除项目: (1)取得土地使用权所支付的金额; (2)开发土地的成本、费用; (3)新建房及配套设施的成本、费用,或者旧房及建筑物的评估价格; (4)与转让房地产有关的税金; (5)财政部规定的其他扣除项目。 本题中相关税费1万就是扣除项目(4)

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快账用户5377 追问 2022-05-22 14:21

老师,其他步骤理解,就是后面计算比例的时候,1800是收入,但是1是扣除项目,怎么能加到一起

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齐红老师 解答 2022-05-22 15:40

1080是重置成本,不是收入

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同学你好 计算增值额的扣除项目: (1)取得土地使用权所支付的金额; (2)开发土地的成本、费用; (3)新建房及配套设施的成本、费用,或者旧房及建筑物的评估价格; (4)与转让房地产有关的税金; (5)财政部规定的其他扣除项目。 本题中相关税费1万就是扣除项目(4)
2022-05-22
相关税费在当期费用化了
2022-08-14
利润表的项目才需要考虑所得税,而残值收入是对账面余值的回收,不是利润表的项目,不考虑所得税。30是初期投入的营运资本,在最后一个年度是要收回的。修理费是利润表中费用项目,需要考虑所得税,就是用税后的费用作为现金流出。
2021-12-15
你好,学员,老师给你总结一下 首先消费税是价内税,所以计税依据一定是含消费税的 第一种情况,如果是出售产品,这个直接售价乘以消费税税率计算; 第二种比如是完税价格,这个是不含消费税的,先反算含消费税的完税价格除以(1-消费税率),然后再乘以消费税率计算出来消费税
2023-11-11
你好 这里是相关税费,不是增值税 按照会计准则 购买交易性金融资产的产生相关税费计入投资收益
2021-02-23
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