齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 借管理费用 -福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款
可以同时做在一个记账凭证上吧?这两笔分录
您好,是的,一般是这样子。
老师,我们公司团建怎么做账,
公司团建报销做账怎么做
请问老师,公司团建支付的团费怎么做账?
KTV公司,员工在我们单位团建唱歌喝酒,这个账怎么做,分录
老师,公司团建费怎么做账合适?
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老师请电力局领导吃饭,送礼怎么做账
代扣代缴的个人养老金不是其他应收款吗?
企业未分红情况说明模板
请问现在缴纳往年2023年度企业所得税的分录?还有计提分录?
宋生老师 那我直接做成负数 这个没有红字发票也可以做负数分录?
老师,公司注册了很多商标是准备以后出售的,应该记什么科目呢
老师,自然人股权转让。转让人未实缴,账上有盈余。转让价格可以是0吗?
我公司建了一栋公寓楼,为了对外招租搞了些宣传活动,这些活动费用是做管理费用,还是进销售费用
老师,资产减值损失,是属于损益类类目吗?我的账套里没有这个科目,该设置在哪?或者说它是谁的二级科目吗?
法人提现转卡上 支付货款怎么做分录呀
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可以同时做在一个记账凭证上吧?这两笔分录
您好,是的,一般是这样子。