借预付账款80000 贷银行存款80000

八月,按合同规定,向利丰公司预付购料款四万元,开出转账支票支付。
本支付,材料已验收入库。(2)1日,将上月末已收料但尚未付款的暂估入账的材料做相反方向冲回,金额为70000元。(3)5日,向甲企业购人A材料,买价共计100000元增值税13000元,甲企业代垫运费1500元(准予扣除进项税额135元)。企业签发并承兑一张票面金额为114500元、期限为2个月的商业汇票结算材料款项。材料已验收入库。(4)8日按照合同规定,向乙企业预付购料款80000元,已开出转账支票支付。
8日按照合同规定向乙企业预付购款80,000已开出转账支票。
26日,按照合同规定,向丁公司预付购料款5000元,已开出转账支票支付
甲企业为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2021年,甲企业发生如下经济业务:(1)10月8日,甲企业向乙企业购买一批紧俏商品5000公斤,每公斤10元,价款合计50000元。按照合同约定预付合同价款的50%,甲公司于当日开出转账支票一张,予以支付;(2)10月15日,收到了乙企业发来的商品经验收符合合同的约定;(3)10月16日,按照合同约定补付余款给乙企业。根据上述经济业务,编制相关会计分录
老师,26年缴纳的以前年度社保,涉及的滞纳金直接记入缴纳的年度吗?那涉及的滞纳金部分汇算时在哪一年调
朴老师在吗,问一下。
盖房子 用的沙 混凝土之类的 做什么科目? 在建工程吗? 最后房子盖起来了 要做什么科目? 资产怎么处理?
老师,所得税汇缴的时候25年已经出售的机器设备还要填在资产原值里面吗
老师,研发费用有管理人员的工资要调出多少啊,汇缴的时候怎么填写啊
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
老师,销售出库单是附在发票后边,还是附在销售成本凭证后边?
税金及附加允许税前扣除多少?
老师,母公司的种羊已实务注资给子公司,需要缴纳增值税吗?为什么
老师,我们外帐接回来,其固定资产与实际不符,很多费用化了,我现增加进去,差额冲减费用,这样税务有风险吗