供水分配率=3500/(9000-2000)=0.5 供电分配率=12600/(40000-4000)=0.35 借制造费用0.5*5500%2B0.35*30000=13250 管理费用0.5*1500%2B0.35*6000=2850 贷生产成本-辅助生产成本-供水 3500 -供电12600

3.青山工厂设有供电和供水两个辅助生产车间。2021年3月,在分配费用前,供电车间诗分配的生产费用为29120元,供水车间的为26880元。本月供电车间供电88000度,其中,供水车间耗用8000度,产品耗用60000度,基本生产车间照明耗用6000度,厂部管理部门耗用14000度。本月供水车间42400吨,其中,供电车间耗用2400吨,基本生产车间耗用30000吨,厂部管理部门耗用10000吨。要求:采用直接分配法分配辅助生产费用,完成辅助生产费用分配表(见下表),并编制会计分录。
8.某企业有供水和供电两个辅助生产车间,主要为本企业基本生产车间和行政管理部门等服务,根据“辅助生产成本”明细账汇总的资料,供水车间本月发生费用为2065元,供电车间本月发生费用为4740元。各辅助生产车间供应产品或劳务数量详见下表。要求:采用直接分配法、交互分配法、编制辅助生产成本分配表,并编写会计分录。受益单位耗水(立方米)耗电(千瓦·时)基本生产—丙产品耗电10300,求耗电基本生产车间耗水20500耗电8000辅助生产车间(供电)耗水10000,求耗电辅助生产车间(供水)耗电3000,求耗水行政管理部门耗水8000耗电1200专设销售机构耗水2800耗电500合计耗水41300耗电23000
8.某企业有供水和供电两个辅助生产车间,主要为本企业基本生产车间和行政管理部门等服务,根据“辅助生产成本”明细账汇总的资料,供水车间本月发生费用为2065元,供电车间本月发生费用为4740元。各辅助生产车间供应产品或劳务数量详见下表。要求:采用直接分配法、交互分配法、编制辅助生产成本分配表,并编写会计分录。受益单位耗水(立方米)耗电(千瓦·时)基本生产—丙产品耗电10300基本生产车间耗水20500,耗电8000。辅助生产车间(供电)耗水10000。辅助生产车间(供水)耗电3000。行政管理部门耗水8000,耗电1200。专设销售机构耗水2800,耗电500。合计耗水41300,耗电23000
2、百信工厂设有供水和供电车间,两个生产车间本月归集的辅助生产成本,供水车间为28300元,供电车间为37000元。两个车间本月提供的产品数量如下表:采用直接分配法和一次交互分配法分配辅助生产成本。受益对象供水量(吨)供电量(度)辅助生产单位供水车间1000供电车间80基本生产单位产品生产直接耗用车间一般耗用销售部门耗用200105000300010005管理部门耗用52000合计30012000要求:计算填表;编制有关会计分录。
某工业企业有供水和供电两个辅助生产车间,2010年5月供水车间全月发生的生产费用为3500元;供电车间全月发生的生产费用为12600元。本月各车间、部门消耗水电情况如下受益单位耗水(吨)耗电(度)基本生产车间一般耗用550030000辅助生产车间——供电2000辅助生产车间——供水4000行政管理部门15006000合计900040000要求:采用直接分配法计算分配率(四位小数),编制辅助生产费用分配表,并编制相关会计分录。
老师好,非独立核算汇总所得税的分公司6月停止营业要办理注销,想问一下: 1,税务注销提交申请时间是只能报完5月增值税之后还是现在就能提交了?预计5月分公司还会有收入。 2,账面上剩余库存需要退回总公司,之前总分公司移库都是总公司给分公司开票,库存退回是不是分公司给总公司开具红票? 谢谢老师
自然人去税务局代开运输发票,或者在手机电子税务局上直接自开,需要缴纳增值税1%个人所得税1%,对吗?为什么很多老师说,自然人运输服务要按劳务报酬交20%的个人所得税?
如果公司名下车老板自己撞的,撞的已经不能再用了,保险公司要赔偿82W,那么这个车子赔偿的钱保险公司提出要发票,我们需要提供发票吗?但是我们没有这个开票项目比如报废或者车辆维修,是否去税务局代开?
请问4月份上10天班,月基本工资4 000,应发工资怎么计算
老师:我们有一笔工程款,由于未按照甲方要求区整改,导致我们有笔尾款未收到。我做账的时候做的是营业外支出。我想问问在做企业所得税汇算清缴的时候,在表A102010营业外支出24行坏账损失填可以吗?
外商企业增资入账一般需要按FDI备案入账,如果是分红转增实收资本,FDI要如何备案
老师,电子版发票是什么时候开始的呀,河北这边企业21年22年发票从电子税务局查看开具的发票找不到,是不是当时还是纸版的,所以找不到呀?从其他什么地方可以找到吗
老师,请问一下,4月份收到一笔银行回单27元的印花税,上个月没有计提,怎么做账?
你好老师,遇到一个业务麻烦看下怎么处理合适?需要有实务经验的老师解答;不懂的不要接,谢谢; 就是我们24年买设备,付了70万的预付款,后续尾款没付、设备也没给我们,现在不想要这个设备了,对方意思是我们付完尾款,正常给我们开发票。然后老板想把这个设备给卖了,就是这台设备直接拉到买方那,他们给我们付钱,我们再给人家正常开票,这项业务有啥涉税风险没?这么处理可以吗?或者怎么处理?
老师好,制造部购买一只电流表做测试用,价格700,记固定资产还是直接计入费用?