你好,根据你的描述:税种核定印花税(购销合同)按次征收 说明只是针对购销合同

房地产企业,小规摸纳税人。税种核定印花税(购销合同)按次征收,是指房屋买卖合同还是所有的购销合同
请问老师我12月所属期印花税除了购销合同外还有一个房屋租赁合同要报,但是我打开电子税务局印花税里只有一个买卖合同项目可以选,请问房屋租赁合同印花税要怎么申报
老师好,企业买厂房怎么缴纳印花税?税源采集只有核定好的购销合同和技术合同两种印花税
老师,买卖合同的印花税是指购入和销售的合同都要交吗? 收购农户的这种,没有合同,还用交吗?
老师,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,印花税买卖合同,没有核定税种,是按期还是按次申报呢?
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
所有的购销合同?
包括买桌椅、电脑?
你好,是的,是这样的
2022年5月1日购买,最晚什么时间申报?最晚什么时间缴税款?
你好,如果没有延期,是2022年6月15日之前申报缴纳税款
按次和按月有区别吗?
你好 按次:有发生就需要申报,没有发生就不需要申报 按月:有没有发生,都需要按月申报