您好 活还没有干 怎么结算? 业务还没有发生 开具发票 是虚开

我们给对方公司付了工程款,对方公司没给我们付款 但是用了我们的材料做工程 ,我们一下子开出一亿多的发票 没收款 实际工程未完工 我们算虚开发票吗?
老师,问下,工程合同签了,实际活还没干,现在对方给结算,然后让我们开发票,我们算是虚开么?
别人用我家工程资质,借公司名干工程,签完合同,财务需要给对方开票然后对方给结款,这种开具的发票算是虚开么
老师 别人用我家工程资质,借公司名干工程,签完合同,财务需要给对方开票然后对方给结款,这种开具的发票算是虚开么?????
合同签订后,工程也实施了,但是对方没给我们付钱,让我们给他开票,开了票,我们又作废了,然后对方给我们举报了,我们怎么维权
经营租赁 机械租赁的收入,应该按照哪个类别申报印花税,需要把成本也申报印花税吗?
形象代言人合同书要交印花税吗
老师,我想咨询一下,我公司是小建筑公司,老板挂靠有资质建筑公司做业务,对方已经把增值税、企业所得税等都扣了,然后把剩下的款打到了老板个人户上,收到的这笔款是否还需要缴纳个人所得税吗
固定资产清理科目期末有余额是正常的吗?
老师,公司缴纳残疾人就业保障金应该怎么计提做分录?
老师,您好,请教一件事,小规模公司开票,季度超过30万,实际开票金额414899.04元,那要交多少税钱?预计成本票足额情况下,要交增值税12084.44元,附加税1450.13元,印花税124.47元,对吗?还有漏掉的税费吗
小规模公司外账,营业执照只有销售货物,但是我们已经没有任何收入了,但是有报工资和社保,想报一些收入冲掉。如果报卖货收入的话,我们又没有成本,那我们按服务业收入做账,申报的时候报在货物和劳务那边可以吗?成本就纯人工
折旧完了,没有残值,怎么处理?
老师我现在这个申报期已经把员工的工资薪金全部申报完毕了。但是领导要给股东分红,我这个股东分红的个税什么时候给他扣交?我这个申报期个税已经做完了
公司的小型的工器具,计量,测量器具,都是怎么入账,怎么保管的呢?有没有好的办法推荐呢?我这边都是直接计入的费用的
全额开还是开工程款一部分?
一部分的 老师
一部分的话 没事的 比如安全措施费发票 预付款发票 工程企业都会提前开具
如果对方吧这个部分工程款付给我们,算不算虚开呢
他们按工程量结算的,让开的发票
可是工程量都没有
工程行业预付部分款 就要求开具发票 增值税纳税义务就发生 不算虚开
那就是这个钱他们得提前付给我们才算正常对吧
正常是先付款 后开票 有的单位实际是先把发票开出来 对方才付款
如果没给付,就把发票开出去了呢
那就是也属于预付对吧,还有他们让我们在一个结算量已经是合同80%的结算单上盖章,这对我们有风险么?
后面大概多长时间会收到款项
估计很难收到,去年的还有很多没给,这个这么大一笔,不可能给
那为啥要提前开具发票? 是同一个单位吗