您好,会计分录如下 借:交易性金融资产 10000000-600000=9400000应收股利 600000 投资收益 25000 应交税费-应交增值税-进项税额 1500 贷:银行存款10000000+25000+1500=10026500 借:其他货币资金800000 贷:应收股利800000
甲公司为增值税一般纳税人,假定2X19年6月1日,甲公司从上海证券交易所购入A上市公司股票1000000股,支付价款10000000元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利600000元),另支付相关交易费用25000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1500元。甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。假定2X19年6月20日,甲公司收到A上市公司向其发放的现金股利600000元。假定2X20年3月20日,A上市公司宣告发放2X19年现金股利,甲公司按其持有该上市公司股份计算确定的应分得的现金股利为800000元。假定2X19年6月30日,甲公司持有A上市公司股票的公允价值为8600000元;2X19年12月31日,甲公司持有A上市公司股票的公允价值为12400000元。假定2X20年5月31日,甲公司出售所持有的全部A上市公司股票,价款为12100000元。甲公司应编制如下会计分录:
【例3-6】甲公司为增值税一般纳税人。假定2020年6月1日,甲公司从上海证现金券交易所购入A市公司股票1000000股,支付价款10000000元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利600000元)。另支付相关交易费用25000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1500元。甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。甲公司应编制如下会计分录:【例3-7】承【例3-6】,假定2020年6月19日,甲公司收到A上市公司向其发放的现金股利600000元,存入银行。假定不考虑相关税费。甲公司应编制如下会计分录:【例3-8】承〖例3-6】,假定2021年3月20日,A上市公司宣告发放2020年现金股利,甲公司按其持有该上市公司股份计算确定的应分得的现金股利为800000元。假定不考虑相关税费。甲公司应编制如下会计分录:
甲公司为增值税一般纳税人。假定2020年6月1日,甲公司从上海证券交易所购入A上市公司股票1000000股,支付价款10000000元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利600000元),另支付相关交易费用25000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1500元。甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。甲公司应编制如下会计分录:假定2020年6月20日,甲公司收到A上市公司向其发放的现金股利600000元,存入银行。假定不考虑相关税费。甲公司应编制如下会计分录:假定2021年3月20日,A上市公司宣告发放2020年现金股利,甲公司按其持有该上市公司股份计算确定的应分得的现金股利为800000元。假定不考虑相关税费。甲公司应编制如下会计分录:假定2020年6月30日,甲公司持有A上市公司股票的公允价值为8600000元;2020年12月31日,甲公司持有A上市公司股票的公允价值为12400000元。不考虑相关税费和其他因素。甲公司应编制
甲公司为增值税一般纳税人。假定2020年6月I日,甲公司从上海证券交易所购入A上市公司股票1000000股,支付价款10000000元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利600000元),另支付相关交易费用25000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1500元。甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。1)、2020年6月1日,购买A上市公司股票时会计分录:2)、2020年6月1日,支付相关交易费用时会计分录:3)、假定2020年6月19日,甲公司收到A上市公司向其发放的现金股利600000元,存入银行。假定不考虑相关税费。甲公司应编制会计分录:
甲公司为增值税一般纳税人。假定2020年6月I日,甲公司从上海证券交易所购入A上市公司股票1000000股,支付价款10000000元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利600000元),另支付相关交易费用25000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1500元。甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。1)、2020年6月1日,购买A上市公司股票时会计分录:
公司账面余额不够付工资,老板转到公账,要怎么记账
请问酒店购入的日杂用品和餐具记入低值易耗品可以吗?
付了库房一年的房租,怎么入账,怎么摊销
老师,请问一下,我当时多提的个税计入什么科目? 当时做的是:借:管理费用 120元,贷:应付职工薪酬120元,然后又做了一笔:借:应付职工薪酬 120元,贷:个人所得税 20元,贷:银行存款100元,后面感觉个税多计提了,我现在应该怎么冲
电子税务局,事业单位提交财务报表,其中的收入费用表,有租金收入,是填含税金额吗?第一次做事业单位的会计
老师,社保补差怎么在税务局操作呢
老师,请问一下制造生产类企业,从供应商购买A产品后,进货开票名称是A产品,但是这个A产品需要生产企业自行贴标签,增加一个包装袋,销售发票也是开A产品,可以这样操作吗
老师,我这边已经把进账勾选了,对方要红冲,那红冲的负数发票要对方发给我做账,还是 我自己也能打印呢
学校给部分发的500元奖励,部门拿去聚餐没有分到个人头上。如果计入应付职工薪酬科目,这样税局和个税应付职工薪酬就不一致。有影响吗
外贸企业,招待客户比较多,节约成本,公司自己在食堂买菜,购酒招待,怎么账务处理,酒怎么入账。