你好! 补做分录: 1.收款 借银行存款贷专项应付款 2.买设备 借固定资产贷银行存款 3.结转 借专项应付款贷营业外收入 跨年 借专项应付款 贷利润分配…未分配利润

请问下19年收到政府补助,2021年要退回政府,当时做账是贷其他收益 ,请问今年这个账要怎么调呢?还有就是涉及的所得税问题怎么处理呢?
请问老师,假如今年发现去年有未开票收入未入账,补录到今年,要怎么做分录呢
老师,请问合作社2020年收到政府补助买设备,当年未做账,今年补账怎么写分录
收到政府的补助款(这笔补助是我司申报了21年度的建设补贴,补贴款在23年的2月份打入我司账户),收到时我的做分录是借:递延收益 贷:银存,因为这个补助款是补给以前采购的设备,请问这个摊销怎么做呢?
法人扫码进电子税务局,选择办税务身份进行开票可以吗
受益所有人信息备案里~自行填报~受益所有权关系形成日期怎么填写?
老板有几个公司,员工f在a公司做了9年,b公司成立了4年,但是现在f员工不愿意跟b公司签合同。公司想关了a公司,如果一直不签合同。 f可以找公司要n+1吗
投标保证金收不回来可以作为营业外支出税前扣除吗
老师,我们是挂靠方,不般纳税人,农民工工资是从自己公司开劳务票好,还是单独从个体工商户劳务公司走好
老师,我们公司是服务业,做很多项目是需要评审老师评审的,评审老师都是专家库的个人,我们每次付款给老师,他们都是不愿意交个税,也不愿意开票,这个没得商量,而每年的这种评审费用都很大,又没票进成本入账,所以就一直导致利润虚高,所得税费用很大,我想问下老师,像我们这种情况,做直接先做无票支出入账,账面核算出真实的利润,到企业所得税汇算清缴时还需要调整吗?如果再纳税调增这些大额的成本费用等于还是没有入账,因为我们确实是真实发生的,如果用公户打款的话每次支出都会有流水证明这笔支出费用,只是没有发票,我们让老师每次收款后手写一个收款收据入账这样行不行?如果不行的话有什么好方法吗?
老师好,小规模纳税人能开3个点的专票吗?
李霞老师在问你一下可以吗?
应收应付预收预付,实操中这4个科目是只能用应收预收或者应付预付吗?经常说的一预到底是什么意思
如果月报的话,要交是吧
政府补助不用递延收益?
可以可以记入递延收益的 在固定资产折旧期间,再转入营业外收入
不是其它收益吗?如果是补做账还要做递延收益吗?
小企业会计准则记入营业外收入 企业会计准则记入其他收益