你好,可以的,发票丢失了,得去税务局报备发票丢失,然后给你提供复印件。
老师对方给我们开的发票,网上看到了,没有收到,那现在我是不是不能认证抵扣呢?如果真的未收到发票,但是网上看到有这张发票我们要怎么处理呢?是叫对方作废?还是把记账联复印加盖发票章给我们就行了?
你好 老师 想问一下 我看认证系统里面 有几张2017年的发票还没有认证 我也没看见发票 我可以让对方复印2张然后盖一下发票专用章给我们么 这种复印盖章做账有时间有要求么?
请问老师,发现2020年一张汽车租赁专票系统能查到没认证,当时没收到对方的发票,对方现在要钱,说是他们复印那张专票后盖发票章给我们做账并认证,这样操作合理吗?
你好,我这边有一张增值税专用发票是对方开给我们的,但是我没有收到对方说他们寄过来了,所以不知道是在谁手上弄丢了,因为我这里没有登记过,嗯,然后现在就是这张发票不见了,那我可以认证这张发票吗?嗯,是否可以让他那边用复印件盖个章给我这边认证?
老师,对方公司在12月份的时候开了一张专票给我公司,然后在1月份的时候发现他们是开错了公司,然后他们在1月份红冲了,请问我们公司就这张发票问题要做账务处理吗?(我公司没有收到发票,也没有认证,但是税务系统里查得到这张发票)
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
请问老师,商贸企业,货卖出去了,但是供应商的票没开过来,我这个月怎么结转成本啊?
每个月记账凭证有好几百号。打印纸质出来需要几百页,请问现在可否保存excel文档的,不打印纸档的?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,执行小企业会计准则,运输途中发生一件脱冷酸奶,报废,进项税需要转出吗?如何做会计分录
我今年认证,今年入账,年底汇算清缴需要调增吗?
你好不需要调整,可以抵扣的。
收到发票,做费用,企业所得税要不要调整?这不是本年发生
你好,可以抵扣的,不需要调增,如果是小企业会计准则,有一个未来适用法
好的,谢谢
不用客气,工作顺利