借应付职工薪酬、社保贷、银行存款
老师 我计提工资和社保的分录:借:管理-开办费-职工工资 借:管理-开办费-社保费(单位部分)315.10 贷:应付职工薪酬-职工工资 贷:应付职工薪酬-生育保险21.6 贷:应付职工薪酬-医疗保险293.5 这样做对吗?你帮我看看
老师,你好!公司的社保都是代员工交了。我之前是这样做分录借:管理费用 贷:应付职工薪酬 社保费 应付职工薪酬 福利费 交费了再做分录平应付职工薪酬。但好多人喊我做错了,请老师指点下。谢谢你!
你好,社保个人部分公司承担,怎么做分录 计提工资: 借:管理费用-职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬-职工薪酬 5000 计提社保: 借:管理费用-社保 800(假设社保公司部分) 管理费用-福利400(假设社保个人部分) 贷:应付职工薪酬-社保 800 应付职工薪酬-福利 400. 支付工资 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:银行存款 5000 支付社保 借:应付职工薪酬-社保800 应付职工薪酬-福利400 贷:银行存款1200 这样子做分录对吗 公司福利菲一年不能超过工资总额的多少?
老师你好!我咨询下,我们单位做账计提公积金时,借:管理费用,贷:应付职工薪酬~社保 贷:应付职工薪酬~公积金。可以直接把公积金做到社保里,统一做成 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保(社保➕公积金)吗? 谢谢
老师房产税和契税是咋算的。
请问老师,公司要注销,在填第三季度报表和年度报表时数据是填清算完,资产负债都为零的数吗
怎么自己查海运提单,海运提单的货物名称货物收发货人怎么在网站上查
公司采购一批大米,到货后发现有破损,供应商答应做破损赔偿然后开了发票给我公司,实际上又不通过转账退回赔偿金额,在下次采购大米时做优惠抵消了,老师,这个怎么做账
个体户如果当月没发生经济业务,需要做账吗?
老师您好,出口方式CIF,开票换算为FOB人民币开,请问如CIF总价2000-关单的运费保费吗?还是按实际支付给货代公司全部国际费用呢?
小规模纳税人,季度开35万专票,税费咋算,专票税率1%,35✕0.01+35✕0.01?
老师,画圈的坏账损失✖️40%,什么意思?40%是10日内交付的啊,为啥是坏账损失呢。
老师,下午好!当月购入原材料,当月没有收到发票,是不是要记到暂估入库?当月销售商品,当月没有开票,是不是等开发票的当月确认收入
在建工程转资,公摊费用怎么分,分摊基数怎么算
你这个是个人负担的还是企业负担的?