你好,附加税减半征收的退回一半 借:银行存款,贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税,贷:税金及附加 之后是扣多少,就计提多少
退回来的附加税分录怎么写,以前是全额计税,后来享受减半征收,把减半退回来,计提是全额计提的
1月正常计提的,后来附加税减半征收的退回一半,怎么做分录,接下来减半征收的是扣多少计提多少吗?
老师,退回的附加税是因为减半征收退回的,后面不用再交了,也是冲减计提的分录吗?
1月份计提的城建税,2月份交了,后来实施减半政策,退回了一半,多计提的城建税怎么做分录
去年计提了附加税,后来政策优惠减半征收。今年排查发现减半征收是多计提部分未做重回。今年做重回平账的话,借方,是做税金及附加红字,还是做未分配利润红字?
税务登记完能立即开票吗,会出预警吗
老师 我现在要开一个21万的发票,是不是开不了啊?
如果主播5000以下按照工资申报可以吗?默认劳动关系实则不签任何合同,就是因为这样方便,
我们公司回购自身的股权后由自己的持股平台(有限合伙企业),有限合伙企业持有主体公司股权,但主体公司没有持股有限合伙企业。如果只签代持协议,不做工商变更,如何会计处理?税务上有什么风险
老师,做内账也要根据发票来做吗?外账跟内账在做账上有什么区别吗?
客户是国外的公司,我们研发了平台,供客户使用,付平台使用费,我们给对方开具信息技术服务费发票,这个发票的税收分类编码对应的是信息系统服务,这种情况我们是不是适用于增值税零税率?是不是只需要在电子税务局进行退免税备案就可以
请问老师,公司注册资金未实缴,两个股东,分别认缴40万、60万,现要变更股东给家里人,可以0元转让吗?有什么办法可以不用交税吗?
那我怎么去跟老板解释这个事
去年年底的暂估成本的发票没有回来这个怎么处理
老师你好,公司这边是做摄像头的,自己生产,然后自己出外贸,那这个申报增值税。这个流程是怎么操作的
之前多计提的,后面一个月少计提点也可以吗?
你好,之前多计提的,应当冲销多计提才是的