同学您好 科目没写对,也是错误的,还需要我们认真些

应交税费—应交增值税(进项税额)如果写成应交税费—应交增值税(进项税)没有写额算不算错
老师 公司可以直接用应交税费-未交增值税,不使用应交税费-应交增值(转出未交增值税)? 比如 借:应交税费-应交增值税(销项税额)100 应交税费-应交增值税(进项税额转出)20 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)60 应交税费-未交增值税60
应交税费——应交增值税(进项税额)可以写成应交税费——进项税额增值税吗,
老师 请问 每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转:1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税(转出未交增值税)同时做:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,2.如果是本月进项多,销项少,意味多交了,则做:借,应交税费-应交增值税(转出多交增值税)应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),同时做:应交增值税-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)是这样的吗?
前任会计上月做了以下分录: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)170 应交税费—增值税留抵税额 130 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)300 请问这月如果有100的销项,应该如何写分录?
您好,养生保健馆提供给客户中式按摩、足浴等服务,开票内容怎么开给客户?
老师您好!问一下私人转对公账户转错了,我对公账户再退还,不是同一个账户是同一个人的可以吗?
老师,2024年购买的设备116万。计提折旧了,也入账了,今年设备要退回。全款退回。这个怎么账务处理
采购订单软件开发服务几万的单可以签吗?盖采购章,还是说要走合同盖公司公章
老师,快账之前录期初数的时候录错了一个数据现在可以修改吗
个体户要求必须开对公户吗
数电专票这个月作废了8张,额度比较大,会预警吗
老师,录凭证时,科目和金额都对啊,借方贷方的,怎么出现红赤字呢?
老师想问一下,以前月份勾选的进项发票,现在可以撤回吗
老师,您好。我司是一般纳税人,老板有2个公司,生产不同产品,员工在其中一个公司签劳动合同,发基本工资和交社保。另一个公司按业绩发提成或是按绩效发补贴之类,请问另一个公司需要签订什么文件?期盼指导,谢谢。
这样算错吗
您好,这样是算错的
老师是这样的我高考写成这个样子是整个分录都错了吗还是就扣几分
同学您好 全错了的,科目必须每个字都正确的