你好,采购合同,入库单,发票
某商厦是一家商品零售企业,为增值税一般纳税人,税率为13% ,对存货采用售价金额法进行核算。2020年8月发生如下业务: (1)8日,购入商品一批,价款为300000元,增值税税额为 39000元,货款以银行存款支付,商品已验收入库,该批商品售价 为456300元。 (2)8月份公司共销售451435元,款项已收到并存入银行。 编制购进商品的会计分录; 编制本月销售商品收入及结转销售成本的会计分录, 计算本月销项税额及已销商品的进销差价并编制分录。
某商厦是一家商品零售企业,为增值税一般纳税人,税率为13%,对存货采用售价金额法进行核算。2020年8月发生如下业务:(1)8日,购入商品一批,价款为300000元,增值税税额为39000元,货款以银行存款支付,商品已验收入库,该批商品售价为456300元。(2)8月份公司共销售451435元,款项已收到并存入银行。√编制购进商品的会计分录:√编制本月销售商品收入及结转销售成本的会计分录,计算本月销项税额及已销商品的进销差价并编制分录。
某商厦是一家商品零售企业,为增值税一般纳税人,税率为13%,对存货采用售价金额法进行核算。2020年8月发生如下业务:(1)8日,购入商品一批,价款为300000元,增值税税额为39000元,货款以银行存款支付,商品已验收入库,该批商品售价为456300元。(2)8月份公司共销售451435元,款项已收到并存入银行。√编制购进商品的会计分录:√编制本月销售商品收入及结转销售成本的会计分录,计算本月销项税额及已销商品的进销差价并编制分录。
1.3月5日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为100000元,税款为13000元。款项已通过银行转账支付,材料也已验收入库。该批原材料的计划成本为105000元。2.3月10日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为160000元,税款为20800元。款项已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。3.3月16日,购入一批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日购入的原材料并已验收入库。该批原材料的计划成本为150000元。5.3月22日,收到3月16日已入库原材料的发票等结算凭证,增值税专用发票上注明的材料价款为250000元,税款为32500元,开出一张商业汇票抵付。该批原材料的计划成本为243000元。6.3月27日,购入一批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。3月31日,该批材料的结算凭证仍未到达,企业按该批原材料的计划成本80000元估价入账。4月1日,用红字冲回上月末暂估入账分录。要求根据上述资料编制会计分录
1.3月5日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为100000元,税款为13000元。款项已通过银行转账支付,材料也已验收入库。该批原材料的计划成本为105000元。2.3月10日,购入-批原材料,增值税专用发票.上注明的材料价款为160000元,税款为20800元。款项已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。3.3月16日,购入--批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日购入的原材料并已验收入库。该批原材料的计划成本为150000元。5.3月22日,收到3月16日已入库原材料的发票等结算凭证,增值税专用发票上注明的材料价款为250000元,税款为32500元,开出一张商业汇票抵付。该批原材料的计划成本为243000元。6.3月27日,购入--批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。3月31日,该批材料的结算凭证仍未到达,企业按该批原材料的计划成本80000元估价入账。4月1日,用红字冲回,上月末暂估入账分录。要求根据上述资料编制会计分录
小规模怎么做成本啊。,
老师,发给员工的离职补偿金,是否达到交个税,比如佛山2024年年平均工资是78612元,那么就是78612元*3=23万多元,也就是说不超过230,000就不需要交个税,是这样算吧
老师,我想问下报增值税的时候,附加税里面教育费附加和地方教育费附加里面有个税收优惠政策,直接免掉了,这个是税务局自己跳出来的,还是人为自己选择的优惠哈?
老师,无票收入指的那些散户打的钱吧,(我可以让一些客户不要票的,打我们公户吗,金额会是2-3万的)
我们是工程公司 给项目经理转私人卡 后面拿发票冲可以不 有的无票支出没有发票 就 用其他发票冲一下对吧
老师,请问一下,房车改装的公司,内账咋做呢?
老师,我手上有一家个体户一般纳税人和小规模纳税人,以前会计没有做过分红,给法人钱都是挂其他应付款,现在要求我要把22年到24年的分红在这个月做完,老师这个分录咋写
老师,这个分录是什么意思,有没有问题,应收不应该在借方吗
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
请问我公司因为经营上面要节省开支,辞退了两个老员工,每人各补偿了五万多元,直接打给被辞退的员工的,有辞退的合约书和辞退补偿金合同,员工签了字了。但是没有发票,这个公司可以入账作为公司的成本支出吗?
祝你工作顺利 有用的话给个五星好评谢谢同学。