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某商厦是一家商品零售企业,为增值税一般纳税人,税率为13%,对存货采用售价金额法进行核算。2020年8月发生如下业务:(1)8日,购入商品一批,价款为300000元,增值税税额为39000元,货款以银行存款支付,商品已验收入库,该批商品售价为456300元。(2)8月份公司共销售451435元,款项已收到并存入银行。√编制购进商品的会计分录:√编制本月销售商品收入及结转销售成本的会计分录,计算本月销项税额及已销商品的进销差价并编制分录。

2022-03-15 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-15 16:34

你好,1、会计分录: 借:在途物资 300000 应交税费-应交增值税--进项税额39000 贷:银行存款 339000 借:库存商品 456300 贷:在途物资300000 商品进销差价156300

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齐红老师 解答 2022-03-15 16:53

(2)8月份公司共销售451435元,款项已收到并存入银行。 编制本月销售商品收入及结转销售成本的会计分录 借银行存款451435 贷主营业务收入399500 应交税费——应交增值税(销项税额) 51935

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齐红老师 解答 2022-03-15 16:53

商品进销差价率=(456300/1.13-300000)/456300=23% 计算成本 已售商品的成本=399500*(1-23%)=307615 在结转成本时按售价结转: 借:主营业务成本   307615 贷:库存商品      307615

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齐红老师 解答 2022-03-15 16:54

计算本月销项税额及已销商品的进销差价并编制分录 本月销项税额=451435/1.13*13%=51935 已销商品的进销差价=451435/1.13*23%=91885 在期末根据进销差价率计算出来的进销差价调整主营业务成本: 借:商品进销差价   91885 贷主营业务成本             91885

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2022-03-15
你好,1、会计分录: 借:在途物资 300000 应交税费-应交增值税--进项税额39000 贷:银行存款 339000 借:库存商品 456300 贷:在途物资300000 商品进销差价156300
2022-03-15
你好, 1、会计分录: 借:在途物资 300000 应交税费-应交增值税--进项税额39000 贷:银行存款 339000 借:库存商品 456300 贷:在途物资300000 商品进销差价156300
2022-03-15
你好, 本月购进商品的会计分录 借:在途物资  500000 应交税费 --应交增值税(进项税) 65000 贷:银行存款 565000 借:库存商品  750000 贷:在途物资  500000 商品进销差价 250000
2021-04-11
某商场采用售价金额核算法进行核算。增值税率13%。平时按照含税零售价核算商品销售收入及结转成本。月末价税分解,一方面采用差价率计算分摊已销商品的差价。2019年9月初“库存商品——服装柜”售价总额260万元,“商品进销差价——服装柜”余额为104万元。9月份发生下列业务;1.本月购进服装价款420万元,增值税54.6万元。全部款项已通过银行支付。2.该批商品当月到达验收入库,售价总额700万元3.本月实现零售收入510万元(含税),货款已存入银行。4.经核实,本月销售商品原已登记零售价520万元要求:1.编制1-4笔业务的会计分录2.计算本月应交增值税销项税额,并编制分录3.计算本月商品进销差价率及已销商品应分摊的差价,并编制分录。 您好 借:商品采购420 借: 应交税金——应交增值税(进项税额)54.6 贷:银行存款420+54.6=474.6 借:库存商品700  贷:商品采购 450 贷: 商品进销差价700-420=280 借:银行存款 510 贷:商品销售收入510 借:商品销售成本510 贷:库存商品510 应纳增值税销项税额 510/1.13*0.13=58.67 借:商品销售收入510/1.13*0.13=58.67  贷:应交税金——应交增值税(销项税额))58.67 进销差价率(104+420)/(260+700)=0.5458 借 商品销售成本520 贷 库存商品520 借:商品进销售差价520*0.5458=283.82  贷:商品销售成本283.82
2022-07-05
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