你好,学员,这个具体哪里不清楚的

(同一控制控股合并)甲公司2002年1月1日以40000万元的价格取得A公司100%股权。A公司净资产的公允价值为35000万元。甲公司在购买A公司过程中发生审计、法律服务等相关费用120万元,均以银行存款支付。甲公司与A公司均为M公司控制的企业,A公司是M公司直接投资设立的子公司。2002年1月1日,A公司股东权益总额为32000万元,其中股本为20000万元,资本公积为8000万元,盈余公积为1200万元,未分配利润为2800万元。要求:请编制甲公司合并日确认长期股权投资及合并处理的相关分录。
甲公司和A公司同为丙公司控制下的两个企业。甲公司2020年1月1日以28600万元的价格取得A公司80%的股权,A公司净资产的公允价值为35000万元。甲公司在购买A公司过程中发生审计、评估和法律服务等相关费用120万元。上述价款均以银行存款支付。A公司采用的会计政策与甲公司一致。A公司股东权益总额为32000万元,其中股本为20000万元,资本公积为8000万元,盈余公积为1200万元,未分配利润为2800万元。【要求】以万元为单位做出以下业务处理。(1)计算甲公司的长期股权投资初始投资成本,并编制甲公司在合并日的会计分录;(2)编制合并日合并财务报表相关的调整和抵销分录。
甲公司和A 公司同为丙公司控制下的两个企业。甲公司2020年1月1日以28 600万元的价格取得A公司80%的股权,A公司净资产的公允价值为35 000万元。甲公司在购买A公司过程中发生审计、评估和法律服务等相关费用120万元。上述价款均以银行存款支付。A公司采用的会计政策与甲公司一致。A公司股东权益总额为32 000万元,其中股本为20 000万元,资本公积为8 000万元,盈余公积为1 200万元,未分配利润为2 800万元。 【要求】以万元为单位做出以下业务处理。 (1)计算甲公司的长期股权投资初始投资成本,并编制甲公司在合并日的会计分录; (2)编制合并日合并财务报表相关的调整和抵销分录
甲公司和A公司同为丙公司控制下的两个企业。甲公司2020年1月1日以28600万元的价格取得A公司80%的股权,A公司净资产的公允价值为35000万元。甲公司在购买A公司过程中发生审计、评估和法律服务等相关费用120万元。上述价款均以银行存款支付。A公司采用的会计政策与甲公司一致。A公司股东权益总额为32000万元,其中股本为20000万元,资本公积为8000万元,盈余公积为1200万元,未分配利润为2800万元。【要求】以万元为单位做出以下业务处理。(1)计算甲公司的长期股权投资初始投资成本,并编制甲公司在合并日的会计分录;(2)编制合并日合并财务报表相关的调整和抵销分录。
甲公司2022年1月1日以28600万元的价格取得a公司80%的股权,a公司净资产的公允价值为35000万元。甲公司在购买a公司过程中发生审计,评估和法律服务等相关费用200万元,上述价款均以银行存款支付,甲公司与a公司均为同一集团下的企业,甲公司与a公司采用的会计政策和会计期间一致,a公司股东权益总额为32000万元,其中股本为20000万元。资本公积为8000万元,盈余公积为1200万元。资本公积为8000万元,盈余公积为1200万元,其他综合收益为800万元,未分配利润为2000万元,要求:1.请根据上述资料编制合同日甲公司个别报表.2.写出合并日甲公司编制合并资产负债表的抵消分录。金额单位用万元表示。
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
题目不完整吗?还是没有办法编制分录啊?题目是完整的呀
借长期股权投资32000 资本公积8000 贷银行存款40000 借管理费用120 贷银行存款120
这有两问呀?答案不全呀?
第二问 借股本为20000万元, 资本公积为8000 盈余公积为1200万元, 未分配利润为2800万元 贷长期股权投资32000