1. (1) 借:交易性金融资产-成本6325 投资收益 50 应收利息 75 应交税费-应交增值税(进项税额)1.2 贷:其他货币资金-存出投资款 6451.2 (2)j 借:银行存款 75 贷:应收利息 75 (3) 借:交易性金融资产-公允价值变动 55(6380-6325) 贷:公允价值变动损益 55 (4) 借:公允价值变动损益110 贷:交易性金融资产-公允价值变动 110 (5) 借:应收利息 300 贷:投资收益 300 (6) 借:银行存款 300 贷:应收利息 300 (7) 借:银行存款 3250 贷:交易性金融资产 3135 投资收益 115 2. (1) 借:交易性金融资产-成本800000 投资收益 16000 应交税费-应交增值税(进项税额)600 贷:银行存款 816600 (2) 借:应收股利 20000 贷:投资收益 20000 (3) 借:交易性金融资产-成本900000 应收股利 20000 投资收益 18000 应交税费-应交增值税(进项税额)660 贷:银行存款 938660 (4) 借:银行存款 20000 贷:应收股利 20000 (5) 借:公允价值变动损益 60000(16.4*100000-800000-900000) 贷:交易性金融资产-公允价值变动 60000 (7) 借:银行存款 1040000 贷:交易性金融资产 984000 (16.4*60000) 投资收益 56000 (8) 借:交易性金融资产-公允价值变动64000 (18-16.4)*40000 贷:公允价值变动损益 64000 3. (1) 借:其他权益工具投资-成本 5005000 应收股利 75000 应交税费-应交增值税(进项税额)180 贷:其他货币资金-存出投资款 5080180 (2) 借:银行存款 75000 贷:应收股利 75000 (3) 公允价值变动额=2.6*2000000-5005000=195000 借:其他权益工具投资-公允价值变动 195000 贷:其他综合收益 195000 (5) 公允价值变动额=(2.5-2.6)*2000000=200000 借:其他综合收益 200000 贷:其他权益工具投资-公允价值变动 200000 (7) 借:应收股利 2000000 贷:投资收益 2000000 (8) 借:银行存款 200000 贷:应收股利 200000 (9) 借:银行存款 4900000 其他权益工具投资-公允价值变动 5000 未分配利润 90000 盈余公积 10000 贷:其他权益工具投资-成本 5005000 (10) 借:未分配利润 4500 盈余公积 500 贷:其他综合收益 5000 2022-05-23 23:20:55 已读 4 (1) 借:债权投资-成本 20000 -利息调整 709.2 应收利息 1200 应交税费-应交增值税(进项税额)12 贷:银行存款 21921.2 (2) 借:银行存款 1200 贷:应收利息 1200 (3) 借:应收利息 1200 贷:投资收益 1035.46(20709.2*5%) 债权投资-利息调整 164.54 (4) 借:银行存款 1200 贷:应收利息 1200 (5) 借:应收利息 1200 贷:投资收益 1027.23((20709.2-164.54)*5%) 债权投资-利息调整 172.77 (6) 借:银行存款 1200 贷:应收利息 1200 (7) 借:应收利息 1200 贷:投资收益 1018.59((20709.2-164.54-172.77)*5%) 债权投资-利息调整 181.41 (8) 借:银行存款 1200 贷:应收利息 1200 (9) 借:应收利息 1200 贷:投资收益 1009.52 债权投资-利息调整 190.48(709.2-164.54-172.77-181.41) (10) 借:银行存款 21200 贷:应收利息 1200 债权投资-成本 20000

感谢老师,麻烦帮忙解答一下,谢谢
老师麻烦帮忙解答一下下面四道题 感激不尽,谢谢老师
麻烦老师解答一下下面4道题 感激不尽
老师您好麻烦帮忙解答一下这几个题,感谢感谢!
这题不会做,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师,感恩
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是长投在初始计量的时候,分权益法和成本吗法后续计量,就是涨了跌了就用损益类科目,投资收益
2月有张增值税专用发票 2月账做进去了 但是2月发票税务局没有抵扣 (正好2月股权变更)2月报表上传了 现在怎么做比较合适
老师您好,企业的住房公积金是必须要缴纳的吗?住房公积金管理中心给了一个告知函
老师好,一个人社保一直交的灵活就业,然后在公司交三年社保,是不是可以提前三年退休呢
纯劳务合同,开过来的发票都是建筑服务*劳务费把? 如果合同包含清包工的话,就得开建筑服务*工程服务的发票了吧
老师,互斥项目的期限不同的,等额年金法,也要要求项目可以重置吗?计算过程,没有需要重置啊?
老师,营业执照副本丢失了,需要走哪些流程补办呢
老师您好,我之前做23年账的时候做错了一笔分录,当时是以运费下账了的,然后对方一直运费发票没有开过来,做的分录是借应付账款3000元,贷方是银行存款3000元,现在查出来这笔要按临时工的工资入账,我现在应该怎么调整,这个的是不是还要申报个税,个税在这个月申报行不行呢老师,麻烦您帮我看下,谢谢老师
农民工合同应该怎么签,有退休的有没退休的,但是都不交社保
老师你好,公司是小规模可以专票吗,能开13% 的发票吗
解答不易,麻烦五星好评哦