有的同学这种情况的话,嗯,其实最好的办法就是你自己去去准备点别的费用发票,然后抵了这一块儿。

老师您好,我想问下,我们是代理公司,公司有一家公司近期有稽查案件,查的应该是之前的专票,这家公司不是我负责的,但是之前移交的时候他们临时将财务负责人改成我没改掉,现在稽查那边要他们提供财务负责人的身份证,想问下提供我的身份证会不会对我有什么影响
老师,我们打款到公共交易中心专家费,但是对方不开发票,因为这个钱不是他们公共资源交易中心得,他们只是中间环节,收到款后,他们转给专家,但是如果是这样,我们应该要专家身份信息才能正常给他们上班劳务报酬,但是只有名字没有身份证号码,这种情况下,我们应该怎样处理呀
老师,我们公司请了4个专家,没人2000元的专家费,但是专家不给身份证号,不让报税,我们这个怎么记账啊,需要给专家要什么收据凭证之类的吗
老师好,我公司是一家培训医生的公司,可做遗传咨询,也有在线上做病人的咨询,根据业务需要邀请了一些专家做线上诊断,这些专家的转诊费一般通过什么方式给报酬?另外我们不是医院不能说是转诊费,那这个费用叫什么好?
老师好,公司给买家开的是专票,买家对公账号冻结了,买家用什么途径给我们公司付款呢,买家想用现金或个人转账付款,这样可以吗?如果可以,账务分录怎么做,如果不可以,买家怎么付款,谢谢老师!
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,那您看我们先做无票费用,然后汇算清缴的时候再调增应纳税额可以 吗
你好同学,你这个办法也是可以的哈。