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老师你好,这个月我们公司是一般纳税人收到了这家公司的18万的专用发票,百分之1的税率,但是我看到了去年这家公司这笔凭证,当时没有发票,但是我们会计主管做了这笔账,我不明白她为什么要做贷记应收账款?是正常的吗,那我现在收到这张发票要如何做账?要作废这张发票还是冲?而且金额也不一样。

老师你好,这个月我们公司是一般纳税人收到了这家公司的18万的专用发票,百分之1的税率,但是我看到了去年这家公司这笔凭证,当时没有发票,但是我们会计主管做了这笔账,我不明白她为什么要做贷记应收账款?是正常的吗,那我现在收到这张发票要如何做账?要作废这张发票还是冲?而且金额也不一样。
2022-03-16 00:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-16 00:47

你好,这个你要先去找相关人员确认具体情况,你们是否有欠过对方款

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快账用户3367 追问 2022-03-16 06:53

那正常情况下,收到服务费的百分之一的进项专票,是怎么做账的?

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齐红老师 解答 2022-03-16 07:31

借管理费用 应交税费-进项 贷银行存款等

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你好,这个你要先去找相关人员确认具体情况,你们是否有欠过对方款
2022-03-16
你好;    你们属于融资租赁; 属于承租方是吗   
2022-11-09
你好 ;   那你之前做账 做了收入了吗? 你收到现金做科目没有  
2021-08-26
你好,不用的,不用做账务处理,你只需要拿正确的来做就行。
2024-01-05
你好同学,嗯,那这样你确定了收入以后,你 借应收账款 贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,然后这一笔金额是。139661
2022-04-23
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