同学你好,一般情况下,不会影响结转到本年利润的。

29)用银行存款缴纳本期应交增值税款178240元,城市维护建设税16836.80元,教育费附加7267.20元。(30)计提存货跌价准备5000元,固定资产减值准备38000元,无形资产减值准备32000元。(31)处置一台机床,原值为200000元,已提折旧150000元,出售时收到处置收入80000元存入银行,不考虑相关税费。(32)将各损益类账户发生额结转到“本年利润”账户,其中,主营业务收入2300000元,投资收益40000元,资产处置损益30000元,主营业务成本1300000元,税金及附加17824元,销售费用40000元,管理费用171600元,财务费用94300元,信用减值损失1130元,资产减值损失75000元,营业外支出16000元,所得税费用163536.5元。(33)计算并结转所得税费用163536.5元。(34)结转本年实现的净利润。(35)按净利润的10%提取法定盈余公积。(36)将利润分配各明细账余额转入“未分配利润”明细账。(37)以银行存款缴纳本期应交所得税163536.5元。
29)用银行存款缴纳本期应交增值税款178240元,城市维护建没税16836.80元教育费附加7267.20元。(30)计提存货跌价准备5000元,固定资产减值准备38000元,无形资.产减值准备32000元。(31)处置一台机床,原,值为200000元,已提折1旧150000元,出售时收到处置收入80000元存入银行,不考虑相关税费。(32)将各损益类账户发生额结转到“本年利润”账户,其中,主营业务收入2300000元投资收益40000元,资产处置损益30000元,主营业各成本1300000元,税金及附加17824元,销售费用40000元,管理费用171600元,财务费用94300元,信用减值损失1130元,资产减值损失75000元,营业外支出16000元,所得税费用163536.5元。(33)计算并结转所得税费用163536.5元。(34>结转本年实现的净利润。(35)按净利润的10%提取法定盈余公积。(36)将利润分配各明细账余额转入“未分配利润”明细账。(37)以银行存款缴纳本期应交所得税|63536.5元。
盈余公积的提取的问题,是不是因为我们提取存货减值准备形成的所得税费用为负数,没有做相关的账务处理,就没有办法结转到本年利润,以至报表上反应的利润总额实际上应该是净利润
盈余公积的提取的问题,是不是因为我们提取存货减值准备形成的所得税费用为负数,没有做相关的账务处理,就没有办法结转到本年利润吗。
甲公司为一家从事机械制造的增值税一般纳税企业。2015年度甲公司发生如下经济业务;(1)出售一项专利技术,售价45万元,款项存入银行,不考虑相关税费。该项专利技术实际成本50万元,累计摊销售额30万元,未计提减值准备。(2)结转固定资产报废清理净损失5万元。(3)年末某研发项目完成并形成无形资产,该项目研发支出资本化金额为200万元。(4)除上述经济业务外,甲公司当年实现营业收入10500万元,发生营业成本4200万元、营业税金及附加600万元、销售费用200万元、管理费用300)元、财务费用200万元,所得税税率为25%,假设会计利润与应纳税所得额相等,计算营业利润,利润总额,净利润。(5)确认并结转全年所得税费用。(6)年末将“本年利润”科目余额结转至未分配利润.(7)年未按10%提取法定盈余公积,提取任意盈余公积360万元。(8)年未将“利润分配一提取法定盈余公积”、“利润分配一提取任意盈余公积”明细科目余额结转至未分配利润。要求:(1)根据资料(1)至(4),(6)至(9)逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。(2)根据资料(5)计算甲公司2010年度营
老师,小规模公司税务年报中的"投资收益纳税调整明细表"怎么填写,每季度有一笔证券收入到公户,我入账时借:银行10000贷:投资收益9900.99,,应交税费-应交增值税99.01,每季度有正常按收入申报增值税,每月季度有一笔证券收入年度报表投资收益累计金额是31500,所以申报税务年报这个表怎么去填,填在哪一栏?麻烦老师详细指导。主要我不知道购买证券金额是多少?主要这边不知道购买证券时金额是多少?麻烦老师详细指导一下详细详细,4、5列填写的含税金额还是不含税金额
门窗专业分包项目已经结算了,现在审计后要冲减部分23040.90元结算,之前发票已开,现在有一个负数的结算单子个结算确认书,然后发票也有部分要冲红,这个业务冲红的依据可以不?还要补充什么资料?给我说一下这笔业务具体操作流程和做账流程
老师,小规模公司税务年报中的"投资收益纳税调整明细表"怎么填写,每季度有一笔证券收入到公户,我入账时借:银行10000贷:投资收益9900.99,,应交税费-应交增值税99.01,每季度有正常按收入申报增值税,每月季老师,小规模公司税务年报中的"投资收益纳税调整明细表"怎么填写,每季度有一笔证券收入到公户,我入账时借:银行10000贷:投资收益9900.99,,应交税费-应交增值税99.01,每季度有正常按收入申报增值税,每月季度有一笔证券收入年度报表投资收益累计金额是31500,所以申报税务年报这个表怎么去填,填在哪一栏?麻烦老师详细指导。主要我不知道购买证券金额是多少?主要这边不知道购买证券时金额是多少?度有一笔证券收入年度报表投资收益累计金额是31500,所以申报税务年报这个表怎么去填,填在哪一栏?麻烦老师详细指导。主要我不知道购买证券金额是多少?主要这边不知道购买证券时金额是多少?
老师,小规模公司税务年报中的"投资收益纳税调整明细表"怎么填写,每季度有一笔证券收入到公户,我入账时借:银行10000贷:投资收益9900.99,,应交税费-应交增值税99.01,每季度有正常按收入申报增值税,每月季度有一笔证券收入年度报表投资收益累计金额是31500,所以申报税务年报这个表怎么去填,填在哪一栏?麻烦老师详细指导。主要我不知道购买证券金额是多少?主要这边不知道购买证券时金额是多少?
老师,你好,请问子公司A有一批设备,出售到无关联的E公司,E公司再把设备出售给母公司B,B公司买了设备又出租给子公司A。请问这个设备的定价,应该怎么定,才不会有税务风险?
#提问#请问老师工商年报纳税总额是2025年1月到2025年12月31日实交的税款对吗?2024年4季度税款2025年1月份交的也是对吗?谢谢
老师,小规模公司税务年报中的"投资收益纳税调整明细表"怎么填写,每季度有一笔证券收入到公户,我入账时借:银行10000贷:投资收益9900.99,,应交税费-应交增值税99.01,每季度有正常按收入申报增值税,每月季度有一笔证券收入年度报表投资收益累计金额是31500,所以申报税务年报这个表怎么去填,填在哪一栏?麻烦老师详细指导。主要我不知道购买证券金额是多少?主要这边不知道购买证券时金额是多少?
老师好!我调整应交税费做到了营业外收入,现在发现调整之后是错的,原来的分录怎么调整,会计科目也用错了,需要跨年调整
您好,老师现在物业公司对外转售电费怎么开票呢,针对电网开的代收政府性基金可以使用开分割单的方式吗,就是比如说商户交了5000,其中4500是基础电费,500是代收政府性基金,那4500开电费发票,500开分割单和收据可以吗
实收资本是300万股权转让时个人所得税股权转让合同价格应填多少?