借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 贷应收账款, 然后再做正数的 借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项

老师,去年的销售发票,今年发现有错误开了红字,然后又重新开了正确的发票!应该怎么做账务处理
老师,去年开出的发票格式错误,今年客户退回来冲红,重新开了正确发票。金额不变,怎么账务处理
老师:前年的销售发票因开票金额有误,金额开少了。前年年底开的,对方退回的时候就到22年1月了,一直没红冲,今年才开红字发票,开了正确的蓝字发票。我是想问,之前的成本不错,也要红冲在重新写一遍?
去年开给客户的专票因为品名少了2个字,今年要红冲重新开,是去年的发票 今年红冲账务要怎么处理呢,对税务有影响吗
老师,上个月发票格式错误,金额不变,这个月红冲的正确账务处理怎么做?
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,小规模,我做收入发票账的时候,增值税我可以写应交税费-增值税-销项税吗?
老师,比如1月收汇USD1000,4月出口USD1000,1月与4月汇率不一样,应收不平,怎么处理?
老师,如果员工给自己的私人车加油,比如加了440,优惠了40,实际付款是付的400,发票开了440,那我们给员工报销多少钱呢?
老师 像这种刚建好的工厂 有些还到建 这个建完帐之后要统计在产品或者采购的原材料那些吗
老师:专项扣除 赡养老人,没有截止日期,老人4月去世,专项扣除直接点作废。要是直接点作废,那从26年1月到26年3月的信息不就都没了吗,个税也扣除不了啊。
红字负数可以吗
可以的,可以这么做。
原来会计做了原分录的红字负数分录用的主营业务收入没有用未分配利润。还用修改吗老师
你好,可以做主营业务收入里面的。