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某公司企业所得税税率为25%,递延所得税负债年初数为120万元,年末数为100万元,递延所得税资产年初数为85万元,年未数为98万元;当期利润总额为800万元,其中国债利息收入5万元,税收滞纳金5万元。

2022-05-24 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-24 11:19

你好,当期应交所得税=(800-5%2B5)*25%%2B(120-100)%2B(98-85)

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快账用户fz6i 追问 2022-05-24 11:20

老师2B是啥

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齐红老师 解答 2022-05-24 11:22

你好,没有2B.j显示的问题 当期应交所得税=(800-5%2B5)*25%%2B(120-100)%2B(98-85)

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你好,当期应交所得税=(800-5%2B5)*25%%2B(120-100)%2B(98-85)
2022-05-24
您好,需要计算什么
2022-06-16
您好,需要计算什么
2022-06-16
借:所得税费用,112.5,贷:应交税费—应交所得税112.5 借:所得税费用,13,贷:递延所得税负债 13 借:所得税费用,8,贷:递延所得税资产 8
2022-06-16
你好! 借所得税费用112.5+8+13=133.5 贷应交税费…企业所得税450*25%=112.5 递延所得税资产18-10=8 递延所得税负债58-45=13
2022-06-16
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