进入到管理费用服务费里面,可以全额抵减增值税

老师,小规模每年的税控盘技术维护服务费是可以抵扣增值税吗,是全额抵扣还是只是税款部分
老师,请问小规模每年缴纳280的税控盘技术维护费,计入会计什么科目,可以全额抵扣吗。
#提问#老师好,税控盘的技术维护费280元,实际支付时怎么入账,然后全额抵扣增值税时又怎么入账,小规模纳税人企业
老师,请问,航信的每年技术维护费280元可以全额抵扣增值税吗?
老师,请问小规模公司缴纳税控盘每年的维护费用,抵减应纳税额时,这个被抵减的税额是280还是15.85?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
怎么抵减,分录要怎么做
借,应交税费应交增值税,贷,应交税费,应交增值税税款减免
那报表上面怎么提现
应交税费应交增值税减免税款
可以弄一个完整的不嘛,先做管理费在做教说
借管理费用 贷银行存款 借银行存款 借管理费用负数
借,应交税费应交增值税,贷,应交税费,应交增值税税款减免
借:管理费用-维护费,贷库存现金:280,姐库存现金,贷管理费维护费-280 借应交税费增值税-280 贷应交税款-税款款见面280.这样嘛,但是那个库存现金不就是没有支付的嘛,但实际我是支付出去了额的呀。
借方不是库存现金 是应交税费应交增值税减免税款
没明白,你上面不就是这样写的吗借管理费用 贷银行存款 借银行存款 借管理费用负数
抱歉,写错了借方是应交税费应交增值税减免税款
您在给我写个完整的吧。我看不明白。小规模也是可以抵减增值税的呀我以为只有一般纳税人才可以也。
借管理费用 贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数 抵减的时候借应交税费应交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款
什么是抵减的时候,是我想什么时候抵减,就做以下这个会计科目吗。抵减的时候借应交税费应交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款
对,你抵减的时候就这么做就行。
比方,我这个月要交500增值税税款,但是我可以递减280,我只需要缴纳220就是对吧,那报表这个280抵减的要填在增值税纳税申报表那一栏也。
填写在应纳税额减征额里面。
直接填280就可以了嘛,不用把价税分开单独写不含税金额啥。
对,不用,这个是可以全额递减的。