你现在的问题是什么呢,同学?

案例三中国公民王某2019年的有关收支情况如下(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入30000元,购买体育形票支出700元(2)2月获赠父母名下的住房一套。(3)3月取得存款利息1600元;在乙商场购买空调,获购价值300元的电饭一个;在两公司累积消费达到规定额度,取得按消费积分反馈的价值150元的礼品。4)4月将一套商铺出租,取得当月租金7000元,微纳相关税费840元。5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣验20250元。王某夫妇有个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由王某夫妇分别按和除标准的50%扣除。
案例三中国公民王某2019年的有关收支情况如下(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入30000元,购买体育形票支出700元(2)2月获赠父母名下的住房一套。(3)3月取得存款利息1600元;在乙商场购买空调,获购价值300元的电饭一个;在两公司累积消费达到规定额度,取得按消费积分反馈的价值150元的礼品。4)4月将一套商铺出租,取得当月租金7000元,微纳相关税费840元。5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣验20250元。王某夫妇有个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由王某夫妇分别按和除标准的50%扣除。
案例三中国公民王某2019年的有关收支情况如下(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入30000元,购买体育形票支出700元(2)2月获赠父母名下的住房一套。(3)3月取得存款利息1600元;在乙商场购买空调,获购价值300元的电饭一个;在两公司累积消费达到规定额度,取得按消费积分反馈的价值150元的礼品。4)4月将一套商铺出租,取得当月租金7000元,微纳相关税费840元。5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣验20250元。王某夫妇有个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由王某夫妇分别按和除标准的50%扣除。
43.中国公民杨某2019年的有关收支情况如下:(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入20000元,购买体育彩票支出700元。(2)3月取得储蓄存款利息1500元,取得保险赔款1000元;取得国债利息2000元;取得市政府颁发的科技奖奖金5000元。(3)4月将一套商铺出租,取得当月租金6000元,缴纳相关税费720元。(4)转让普通住房一套,取得销售收入800000元,转让时发生合理费用53000元;该住房原值500000元,系胡某2012年8月购进,为其在本地的第二套住房。(5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣除20250元。杨某夫妇有一个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由杨某夫妇分别按扣除标准的50%扣除。已知:财产租赁所得个人所得税税率为20%,财产租赁所得每次(月)收入在4000元以上的,减除20%的费用。综合所得,每一纳税年度减除费用60000元;子女教育专项附加扣除,按照每个子女每年12000元的标准定额扣除。累计预扣预缴应纳税所得额(%)不超过36000元预扣率3速算扣除数0超过36000元至144000元的部分
43.中国公民杨某2019年的有关收支情况如下:(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入20000元,购买体育彩票支出700元。(2)3月取得储蓄存款利息1500元,取得保险赔款1000元;取得国债利息2000元;取得市政府颁发的科技奖奖金5000元。(3)4月将一套商铺出租,取得当月租金6000元,缴纳相关税费720元。(4)转让普通住房一套,取得销售收入800000元,转让时发生合理费用53000元;该住房原值500000元,系胡某2012年8月购进,为其在本地的第二套住房。(5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣除20250元。杨某夫妇有一个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由杨某夫妇分别按扣除标准的50%扣除。已知:财产租赁所得个人所得税税率为20%,财产租赁所得每次(月)收入在4000元以上的,减除20%的费用。综合所得,每一纳税年度减除费用60000元;子女教育专项附加扣除,按照每个子女每年12000元的标准定额扣除。累计预扣预缴应纳税所得额(%)不超过36000元预扣率3速算扣除数0超过36000元至144000元的部分预扣率252
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
1.上述事项(1)中,食品加工厂的增值税纳税义务发生时间是()。A.8月8日B.8月9日C.8月12日2021103429D.8月20日2.针对业务(3)包装物押金,下列说法正确的是()。A包装物押金不论是否逾期,本月均要并入销售额征收增值税B.罐头的包装物押金本月不征收增值税,饼干包装物押金应当计税C.罐头和饼干的包装物押金本月均应并入销售额征收增值税D包装物押金视为含税收入,要换算成不含税收入再计算税额3.针对业务(4),下列说法正确的是()。A.购入的苹果进项税额能够全部抵扣B.验收入库的苹果进项税额可以抵扣,发给员工的不能抵扣C.此业务当月可以抵扣的进
你这个后面的问题和前面的那个材料不一致啊,你前面的材料是个人所得税的,你后面是增值税的。
老师不用了我会了谢谢辛苦了
就是你第一部分那个题目,材料和你第二部分的问题,他是完全不沾边儿的,我没办法给你回复,你前面问的是个税,后面你却要求增值。