你好,请把题目完整发一下
案例三中国公民王某2019年的有关收支情况如下(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入30000元,购买体育形票支出700元(2)2月获赠父母名下的住房一套。(3)3月取得存款利息1600元;在乙商场购买空调,获购价值300元的电饭一个;在两公司累积消费达到规定额度,取得按消费积分反馈的价值150元的礼品。4)4月将一套商铺出租,取得当月租金7000元,微纳相关税费840元。5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣验20250元。王某夫妇有个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由王某夫妇分别按和除标准的50%扣除。
案例三中国公民王某2019年的有关收支情况如下(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入30000元,购买体育形票支出700元(2)2月获赠父母名下的住房一套。(3)3月取得存款利息1600元;在乙商场购买空调,获购价值300元的电饭一个;在两公司累积消费达到规定额度,取得按消费积分反馈的价值150元的礼品。4)4月将一套商铺出租,取得当月租金7000元,微纳相关税费840元。5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣验20250元。王某夫妇有个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由王某夫妇分别按和除标准的50%扣除。
案例三中国公民王某2019年的有关收支情况如下(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入30000元,购买体育形票支出700元(2)2月获赠父母名下的住房一套。(3)3月取得存款利息1600元;在乙商场购买空调,获购价值300元的电饭一个;在两公司累积消费达到规定额度,取得按消费积分反馈的价值150元的礼品。4)4月将一套商铺出租,取得当月租金7000元,微纳相关税费840元。5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣验20250元。王某夫妇有个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由王某夫妇分别按和除标准的50%扣除。
43.中国公民杨某2019年的有关收支情况如下:(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入20000元,购买体育彩票支出700元。(2)3月取得储蓄存款利息1500元,取得保险赔款1000元;取得国债利息2000元;取得市政府颁发的科技奖奖金5000元。(3)4月将一套商铺出租,取得当月租金6000元,缴纳相关税费720元。(4)转让普通住房一套,取得销售收入800000元,转让时发生合理费用53000元;该住房原值500000元,系胡某2012年8月购进,为其在本地的第二套住房。(5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣除20250元。杨某夫妇有一个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由杨某夫妇分别按扣除标准的50%扣除。已知:财产租赁所得个人所得税税率为20%,财产租赁所得每次(月)收入在4000元以上的,减除20%的费用。综合所得,每一纳税年度减除费用60000元;子女教育专项附加扣除,按照每个子女每年12000元的标准定额扣除。累计预扣预缴应纳税所得额(%)不超过36000元预扣率3速算扣除数0超过36000元至144000元的部分
43.中国公民杨某2019年的有关收支情况如下:(1)1月购买体育彩票,取得中奖收入20000元,购买体育彩票支出700元。(2)3月取得储蓄存款利息1500元,取得保险赔款1000元;取得国债利息2000元;取得市政府颁发的科技奖奖金5000元。(3)4月将一套商铺出租,取得当月租金6000元,缴纳相关税费720元。(4)转让普通住房一套,取得销售收入800000元,转让时发生合理费用53000元;该住房原值500000元,系胡某2012年8月购进,为其在本地的第二套住房。(5)其他相关情况:2019年总计取得工资收入105600元,专项扣除20250元。杨某夫妇有一个在上小学的孩子,子女教育专项附加扣除由杨某夫妇分别按扣除标准的50%扣除。已知:财产租赁所得个人所得税税率为20%,财产租赁所得每次(月)收入在4000元以上的,减除20%的费用。综合所得,每一纳税年度减除费用60000元;子女教育专项附加扣除,按照每个子女每年12000元的标准定额扣除。累计预扣预缴应纳税所得额(%)不超过36000元预扣率3速算扣除数0超过36000元至144000元的部分预扣率252
民办非企业注销,固定资产和存货都有余额怎么办?资产和负债都需要清零吗?最后的税务报表怎么报?
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
题目就是这样的
题目要求做什么么具体的?