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老师,如果是费用报销单,他借支了三万块钱,然后他拿了3月份到5月份的那些费用报销单来冲账的话,我这笔是什么时候才会做账呢?难道是等他来把这些冲账以后再做账吗还是?

2022-05-24 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-24 16:07

报销的时候就可以冲前面的借款。

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快账用户2917 追问 2022-05-24 16:10

问题是我现在是什么做账,有3月份的有4月份的有5月份的,那我是在拆分出来3月份做账,然后4月份做账,5月份做账都是以借管理费用,然后贷嗯其他应付款吗?到那时候报销时候冲前面的借款的话就是借其他应付款,然后贷银行存款是这样做吗

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齐红老师 解答 2022-05-24 16:13

报销时。做一笔报销业务的分录就行。。直接冲减前面借款。

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报销的时候就可以冲前面的借款。
2022-05-24
把五月份确认的收入成本会计分录,在六月份再做一遍,是负数即可
2021-05-17
可以的,可以这么做的。
2023-06-08
同学你好 这样就可以的哦,这样做没问题
2020-12-02
你好;   是的。 支付 借其他应收款 -某员工贷银行存款 ;   报销  :借 管理费用等   贷其他应收款-某员工   
2022-03-10
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