同学您好 1、60*10000*(1%2B13%)=678000 2、%2B6328000-6328000,整体无影响 3、 借 生产成本 5650000 管理费用 678000 贷 应付职工薪酬 6328000 借 应付职工薪酬 6328000 贷 主营业务收入 5600000 应交税费-应交增值税(销项税额)728000 借 主营业务成本 8000*560=4480000 贷 库存商品 4480000

【案例解析2】甲公司是一家生产笔记本电脑的企业,共有职工2000名。2×14年1月15日,甲公司决定以其生产的笔记本电脑作为节日福利发放给公司每名职工。每台笔记本电脑的售价为140万元,成本为1万元甲公司适口用的增值税税率为13%,已开具了增值税专用发票。假定2000名职工中1700名为直接参加生产的职工,300名为总部管理人员。假定甲公司于当日将笔记本电脑发放给各职工。根据上述资料,计算甲公司笔记本电脑的售价总额及其增值税销项税额
1.甲公司是一家制造业企业,适用的增值税税率为13%。甲公司共有职工560名,其中500名为直接参加生产的职工,60名为总部管理人员。2020年4月6日,甲公司决定以其生产的产品作为节日福利发放给公司每名职工。每台产品的售价为10000元,其成本为8000元,已开具了增值税专用发票,假定甲公司于当日将产品发放给各职工。根据上述资料回答下列问题:(单位以万元表示),(1)计算该业务对当期损益的影响金额?。(2)计算该业务对当期负债的影响金额?.(3)编制该业务相关会计分录?
甲公司是一家生产电饭锅的企业,共有职工2000名。2019年12月30日,甲公司决定以其生产的电饭锅作为节日福利发放给公司每名职工。每个电饭锅的售价为200元,成本为100元。甲公司适用的增值税税率为13%,已开具了增值税专用发票。假定2000名职工中1700名为直接参加生产的职工,300名为总部管理人员。假定甲公司于当日将电饭锅发放给各职工。
甲公司是一家生产电饭锅的企业,共有职工2000名。2019年12月30日,甲公司决定以其生产的电饭锅作为节日福利发放给公司每名职工。每个电饭锅的售价为200元,成本为100元。甲公司适用的增值税税率为13%,已开具了增值税专用发票。假定2000名职工中1700名为直接参加生产的职工,300名为总部管理人员。假定甲公司于当日将电饭锅发放给各职工。
3.昌达公司是一家电器制造业企业,适用的增值税税率为 13%。该公司共有职工 560名,其 中直接生产工人 500 名,总部管理人员 60 名。2021年4 月6日,公司决定以其生产的产品 作为节日福利发放给每名职工。每台产品的售价为1万元、单位生产成本为 0.8 万元,己开 具了增值税专用发票。《单位:万元)~ (1)分别计算生产工人、管理人员的职工薪酬:• (2〕编制计提非货币性福利的分录,~ e (3)编制发放非货币性福利的分录。!
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账