销项税额=200*12*13%+200*0.5*9%=321 进项税额=51 应纳增值税额=321-51=270

某汽车厂为增值税一般纳税人,2008年5月销售小轿车200辆,不含税单价12万元/辆,同时负责运输,取得运费收入0.5万元/辆。本月购进材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明价款300万元、、增值税51万元。本月取得的相关发票均在本月认证并抵扣。计算5月应纳增值税税额。
某汽车厂为增值税一般纳税人,2008年5月销售小轿车200辆,不含税单价12万元/辆,同时负责运输,取得运费收入0.5万元/辆。本月购进材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明价款300万元、、增值税51万元。本月取得的相关发票均在本月认证并抵扣。计算5月应纳增值税税额。
某汽车厂为增值税一般纳税人,2008年5月销售小轿车200辆,不含税单价12万元/辆,同时负责运输,取得运费收入0.5万元/辆。本月购进材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明价款300万元、增值税51万元。本月取得的相关发票均在本月认证并抵扣。计算5月应纳增值税税额。
某汽车厂为增值税一般纳税人,2008年5月销售小轿车200辆,不含税单价12万元/辆,同时负责运输,取得运费收入0.5万元/辆。本月购进材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明价款300万元、增值税51万元。本月取得的相关发票均在本月认证并抵扣。计算5月应纳增值税税额
5.某运输企业是增值税一般纳税人,20×7年1月取得运输含税收入166.5万元,当月不发生联运支出,取得货物运输业增值税专用发票上注明的价款为50万元,增值税5.5万元;当月购入运输车辆,取得的机动车销售统一发票上注明的增值税税额为3.2万元;当月因管理不善造成上月购入的汽油(已抵扣过进项税额,税率17%)丢失,账面成本为10万元计算该运输企业当月应缴纳增值税并编制相关会计分录
@董孝斌老师2019年税务局对抚州进行了税收检查,其中就包括了印花税检查,此次检查要求对建仓项目征收印花税,其他方面的合同没有要求征收印花税;2、印花税按次申报补缴,无需缴纳滞纳金。这是被审计单位说的,难道储备粮的企业所有的合同都不缴纳印花税吗?
老师,企业所得税不弥补之前亏损金额可以吗
老师报的增值税申报表的收入和财务报表的收入数据要一致的吗
收到失业保险返可以直接冲管理费用吗?还是其他应收款?
我公司法人在我司任职总经理,也正常发工资交社保,他还可以在另外一家公司开工资吗,有税务风险吗?
请教老师以房抵债问题,比如开发商A,总承包方B,土方分包C,土方分包C将业务再分包一部分给D,现在C用B从A处抵来的房抵债给D,C和D会计处理怎么做
你好,请教一下,我们是按固定成本核算,厂家给我们发货时,有时价格会变,这样我们就要改进销存系统单价,这样系统就会生成一笔单子,改低了,会增加库存,增加收入,这个单子要做账吗
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(都是未开票出去,按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话会计分录写?麻烦老师重新写一下会计分录和金额对应录入,前面的回复太乱了
老师,去税务局代开20万劳务发票,增值税,个人所得税怎么计算
跨境电商收到保险赔款应该做什么分录,公司模式是打香港公司做转口贸易,保险单上的被保险人是大陆,保险费是香港公司付,能过往来付香港公司么
你好,同学,1.8是原材料的成本啊,不是收入啊