你好 (1)编制M公司6月5日预付货款时的会计分录 借:预付账款 80000,贷:银行存款 80000 (2)编制M公司6月15日从N公司购入材料时的会计分录 借:原材料 200000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)26000, 贷:预付账款 226000 (3)编制M公司7月10日补付剩余款项时的会计分录 借:预付账款 146000,贷:银行存款 146000

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2020年5月15日与客户签订一合同同时销售M、N两种商品,其中,M商品的单独售价为160000元,成本为110000元;N商品的单独售价为80000元,成本为60000元。合同约定,乙公司购买的M、N商品均可享受20%的商业折扣,M商品于5月15日交付,N商品于6月1日交付,只有两种商品全部交付后,甲公司才有权收取合同对价。(1)M、N商品应于哪天确认收入。(2分)(2)编制交付M商品时的会计分录。(5分)(3)编制交付N商品时的会计分录。(5分)
2019年7月5日, M公司从A公司购进材料一批,取得增值税专用发票。买价(不含增值税)为100 000元。假定M公司于7月10日支付款项。(M公司和A公司均为一般纳税人,增值税税率为13%) 要求:(1)编制M公司购货及付款的会计分录。 (2)编制A公司销货及收款的会计分录。 求详细解答过程!谢谢!
2019年7月5日, M公司从A公司购进材料一批,取得增值税专用发票。买价(不含增值税)为100 000元。假定M公司于7月10日支付款项。(M公司和A公司均为一般纳税人,增值税税率为13%) 要求:(1)编制M公司购货及付款的会计分录。 (2)编制A公司销货及收款的会计分录。
2.2021年6月5日,M公司为向N公司购买生产紧缺的材料一批,按照合同约定向N公司预付货款80000元。6月15日M公司从N公司采购材料4000千克,价款总额为200000元,增值税税额为26000元。除预付款外剩余款项暂欠。7月10日,M公司以银行存款146000元补付所欠N公司。(1)编制M公司6月5日预付货款时的会计分录;(2)编制M公司6月15日从N公司购入材料时的会计分录;(3)编制M公司7月10日补付剩余款项时的会计分录。
2.2021年6月5日,M公司为向N公司购买生产紧缺的材料一批,按照合同约定向N公司预付货款80000元。6月15日M公司从N公司采购材料4000千克,价款总额为200000元,增值税税额为26000元。除预付款外剩余款项暂欠。7月10日,M公司以银行存款146000元补付所欠N公司。(1)编制M公司6月5日预付货款时的会计分录;(2)编制M公司6月15日从N公司购入材料时的会计分录;(3)编制M公司7月10日补付剩余款项时的会计分录。
老师,我把请假被扣款的也一起计提了,做分录是以下分录,例如,某员工月工资应发5000元,因请假扣除200元。计提工资时:借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬——工资5000。发放工资时:借:应付职工薪酬——工资5000,贷:其他应收款--请假扣款200,贷:银行存款4800。但是,其他应收款请假扣款这个明细账科目贷方就有余额就不平,有什么方法可以冲平这个科目吗?还是有没有对这个请假扣款更好的处理方法
经营范围包括一般项目:建设工程消防验收现场评定技术服务:消防技术服务;消防器材销售;物联网技术服务;安全技术防范系统设计施工服务:工程管理服务:安全系统监控服务:安防设备销售:环境保护监测;水环境污染防治服务:生态环境材料销售:广告制作:环境保护专用设备销售:园林绿化工程施工:音响设备销售:建筑装饰材料销售:建筑防水卷材产品销售:建筑材料销售 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 老板您好,这个经营范围可以开广告代理服务*广告代理服务费嘛
老师您好,递延收益到账时没有说要拨款给其他公司,跨年后才说要把到账的资金拨付给其他公司,这个账务应该怎么调整呢,以前人员的会计分录: 借:银行存款贷:递延收益(24年) 拨款时:递延收益 贷:银行存款(25年4月) 老师那现在要调整的会计分录是:
个体户变更了经营者,那原经营者为个体户发生的费用怎么做账,是否要新建账套?
修改财务制度备案,有什么风险吗?
现在工作好找不?就业情势咋样?
企业预缴所得税报表A201020资产加速折旧,摊销扣除优惠明细表中的加速折旧,摊销和一次性扣除有什么区别?
老师 我在企业所得税汇算清缴调整明细表填写上年12月份未按权责发生制确认收入的金额,是不是应该按未开票收入减去成本的利润填写就可以了?
天能是我们客户和我公司签100合同先预付款给我公司30w做为预付货款,我公司在从小敏公司(供应商)收取10w保证金,我公司再把收到的40w给保利银行,保利银行在把100w货款给小敏公司(供应商)我公司在把货卖给天能公司,天能公司货款给我们。这样正确账务处理怎么做?老板要求账要做平要四流合一我怎么处理
我们公司,本来是制造企业,后来转成了商贸企业,制造费用和周转材料还有很大一笔金额没有结转,挂在存货项目下,这个要怎么处理呢