你好,同学 1.原材料分配 甲完工产品与在产品一共消耗=10000+42000=52000 分配率=52000/(300+100)=130 甲完工产品材料费=130*300=39000 甲在产品材料费=100*130=13000

1、计算填列各生产步骤产品成本明细账 ,并编制 结转完工半成品的会计分录。2、进行成本还远,计算按原价成本项目反映的产成品成本。3、编制产成品入库的会计分录。
(1)进行要素费用的分配,编制相关会计分录. (2)分配辅助生产费用,编制辅助生产费用分配的会计分录. (3)分配基本生产车间的制造费用,编制分配制造费用的会计分录. (4)编制月末在产品定额成本计算表. (5)登记 6 月份甲、乙产品成本明细账,计算甲乙产品成本,编制结转成品成本的会计分录。
,1根据以上经济业务编制会计分录。2月末按甲、乙产品的生产工人工资比例分配并结转制造用,要求编制会计分录并登记制造费屈明细账"3.月末,本月生产的甲产品800件其中完工人军500件,用未在产品300件,在产品成本按单位定额成本132元计算确定,其中直接材料85元,直接人工23元,制造费用24元生产的己产品400件全部完工人库,计算开结转完工人车产品的生产成本。要求编制会计分录,登记”生产成本明细账”并编制“库行商品成本汇总计算表〞据以结转完工产品成本。
麻烦老师解答一下,谢谢! 要求:(1)进行要素费用的分配,编制相关会计分录。 (2)分配辅助生产费用,编制辅助生产费用分配的会计分录。 (3)分配基本生产车间的制造费用,编制分配制造费用的会计分录。 (4)编制月末在产品定额成本计算表。 (5)登记6月份甲乙产品成本明细账,计算甲乙产品成本。编制结转产成品成本的会计分录。
1)编制原材料费用分配表,并编制会计分录 (2)编制甲、乙产品成本计算单;。 (3)编制完工产品成本汇总表,并编制会计分录结转完工产品成本。
本来采购供应商原料为200元,借:原材料200,贷方应付账款-某供应商200,现在退回原料给他们,借:应付账款-某供应商200,贷:原材料200,分录对吗
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公司销售菜籽油增值税税率?
2月初应该申报1月实发的12月公司表,但是我2月初报的1月工资表的,而1月工资表在2月发放的,我应该如何处理?12月在1月发的工资表没报
报关单exw结算的,退税有什么影响?因为其他杂费是客户额外承担,
我司有业务合作的劳务外包公司,现收到关于协助他们补交住房公积金5818元的商榷函,员工劳动关系在外包公司,工资由外包公司发,这种劳务外包公司应该开什么发票给我呢
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老师,请问一下单位13薪,13个月的工资是申报到什么时候的啊?合并在哪个月申报都可以嘛
乙完工产品与在产品一共消耗=33000 乙完工产品材料费=33000
借。生产成本~甲42000 生产成本~乙33000 制造费用1500 辅助生产成本1500 管理费用1000 贷,原材料79000
甲在产品约当产量=100*0.5=50 甲完工产品人工成本=(70500+3000)/350*300=63000 甲在产品人工成本=70500+3000-63000=10500 乙完工产品人工成本=17500 甲完工产品分配制造费用=(26000+2000)/350*300=24000 在产品分配制造费用=(26000+2000)/350*50=4000
甲完工产品成本=39000+63000+24000=126000 乙完工产品成本=33000+17500+7800=58300
借,库存商品~甲126000 贷,原材料39000 应付职工薪酬63000 制造费用24000
借,库存商品~乙58300 贷,原材料33000 应付职工薪酬17500 制造费用7800