你好!专票还是普票?
老师,您好,合同和买的实物是办公桌和椅子,但对方开的发票是文件柜,总金额是对的,能按照合同金额入账吗
老师您好,建筑劳务公司,一般纳税人,新办公室购买办公用桌椅,文件柜一批,还有装修,合计金额12万多的样子。现在弄好了要付款了,对方开具了发票,但是没有签订合同,对方只给我们发了一个报价单,我们根据报价单验收。做账的话是不是还必须和对方签订一个合同呢?
老师,我这边是购买设备合同是两份,但对方把两套的价格一起开的,所以税额和总金额对得上,票需要重新开吗?
老师,您好!印花税:购销合同上的不含税总金额与开票累计的不含税总金额(开了多张发票)不一样,含税总金额一样,请问是按哪个金额缴纳印花税;仓储费有合同(但没有金额),请问是按对方开的发票含税金额,还是不含税金额缴纳印花税
老师,我想问下,就是我们公司买了好多办工桌椅之类的。合同的总金额是8万,但是每种的桌椅数量和价格也不一样。我难道全部做固定资产吗?我该怎么入账处理比较合理呢?
发票开错了。重新开具发票时,为什么要提供身份证和合同?
老师,还是不明白在从微信零钱扣除手续费,的做账比如1月收入总共1000元,2月2日提现到银行卡,借银行存款1000贷其他他货币资金微信1000,然后借财务费用手续费1贷其他货币资金1元,然后2月收入总共2000元,做借其他货币资金2000主营业务收入2000元,到3.1号提现,要提现2000但是之前1月扣了1元手续费,只能提现1999了,还要从1999里面扣1.99的手续费,这样再怎么做分录啊
老师您好,我想问下就是从别的公司转进来100多人,然后我这个月做工资,报个税,现在情况是我申报个税入职时间我应该怎么填合适
老师,超市自己采了一批货,4月付的款,5月入得库,我正常应该是4月做笔付款的帐,借:应付账款贷:银行存款,5月在做入库的帐,借:库存商品贷:应付账款,现在结转4月主营业务成本的时候发现有这里的供应商的成本因为4月有销售,这样咋弄?正常结转成本吗
本年利润借方表示亏损。 那为啥本年利润 分录在贷方 亏损的时候 借利润分配未分配利润贷本年利润
管道设计费计入固定资产原值吗
老师,当月的微信收入,当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现,比如2号提现的,但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的,不是从提现金额1000里面扣除的,怎么做账啊
都是怎么跟银行公户经理维护关系的啊,我们初创企业,发信息半天才回,有时候直接不回,真是够了。难道还要给她送礼啊?
因员工离职,个人工资不够缴纳个人社保,收取现金缴纳个人社保,要怎么入账
生产企业办理退税,材料发票一部分是出口企业,一部分是内销,材料发票如果勾选,是否顺利办理退税
电子普通发票
你好!你们自用的话需要按发票入账
那发票名称和实物不一样可以吗
你好!普票自用不销售影响不大