当期可以抵扣进项税是100*9%=9 进项税转出是5600*13%=728 当期销项税的计算是(100%2B100%2B100)*13%%2B20600/1.03*2%=439 该企业当月增值税应纳税额 439-(9-728)=1158
甲企业为增值税一般纳税人,本年6月发生以下业务: (1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税4 000元,将其全部用于集体福利。 (2)从某增值税小规模纳税人处购进原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费16000元,取得增值税专用发票。 (3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入20000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入12000元;出租汽车取得不含税租金收入6 200元。 (4)当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售,该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,取得含税销售收入20600元,甲企业未放弃减税。 (5)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为5 600元。 上述增值税专用发票均已通过认证。 要求 1.计算甲企业当月可以抵扣的增值税进项税额。 2.计算甲企业当月的增值税销项税额。 3.计算甲企业当月的应纳增值税。
甲企业为增值税一般纳税人,本年6月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税4000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费16000元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入20000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入12000元;出租汽车取得不含税租金收入6200元。.(4)当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售,该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,取得含税销售收入20600元,甲企业未放弃减税。(5)因管理不善丢失--批本年5月购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为5600元。上述增值税专用发票均已通过认证。要求1.计算甲企业当月可以抵扣的增值税进项税额。2.计算甲企业当月的增值税销项税额。3.计算甲企业当月的应纳增值税。
1、甲企业为增值税一般纳税人,本年6月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得的增值税专用发票上注明增值税1000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进原材料90000元(含税),取得增值税普通发票;支付运输企业(増值税一般纳税人)不含税运输费15500元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入15000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入5000元;出租汽车取得不含税租金收入10000元;(4)当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售,该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,取得含税销售收入4120元,甲企业未放弃减税。甲企业取得的上述增值税专用发票在本年6月均符合抵扣规定。甲企业取得的上述增值税专用发票在本年6月均符合抵扣规定。【工作要求】(1)计算甲企业本年6月准予抵扣的进项税额;(2)计算甲企业本年6月的增值税销项税额;(3)计算甲企业本年6月的应纳增值税。
甲企业为增值税一般纳税人,本年6月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税4000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费16000元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入20000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入12000元;出租汽车取得不含税租金收入6200元。(4)当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售,该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,取得含税销售收入20600元,甲企业未放弃减税。(5)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为5600元。上述增值税专用发票均已通过认证。(1)计算甲企业当月准予抵扣的进项税额。(2)计算甲企业当月的增值税销项税额。(3)计算甲企业当月应缴纳的增值税。
甲企业为增值税一般纳税人,本年6月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税100元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进原材料,取得增值税普通发票:支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费100元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入100元;提供汽车修理劳务取得不含税收入100元;出租汽车取得不含税租金收入100元(4)当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售,该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,取得含税销售收入20600元,甲企业未放弃减税。(5)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为5600元。请计算:该企业当月增值税应纳税额。
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢