咨询
Q

2020年度,2021年度有些进项发票,不能抵扣的,但是账上没转,补到这个月给转出来,那会计分录怎么做呢

2022-05-25 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-25 10:32

你好,你可以借费用或借成本贷应交税费,应交增值税进项税额转出。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你可以借费用或借成本贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-05-25
同学,你好 我是把待认证进项税转到进项税额转出么 是的
2023-11-14
同学,你好 你之前的分录发一下
2023-10-01
学员您好,是的,对的,开了红字发票。系统会自动冲减您的当期进项税额,后期进项少了,自然要补交税。借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2023-12-23
你好,我下个月的时候可以 借管理费用、福利费 贷应交税费,应交增值税进项税额转出, 在增值税申报表表二上填上进项税额转出。
2022-11-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×