齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,企业所得税汇算清缴里面的主营业务成本,不可以填写负数 负数会导致无法申报的
确定吗,不能申报?
你好,是的,确定,非常肯定的
如果冲去年的暂估成本应该怎么做分录呀
你好,你之前暂估的分录是?
借,主营业务成本,贷,应付账款-暂估款
你好,冲去年的暂估成本,分录是 借:应付账款-暂估款,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
那比如去年暂估的发票收不回来了,就没有成本票冲了,分录应该怎么处理呢,这个是不是就要交税了,这样是不是就成本为负数了
你好,去年暂估的发票收不回来了,成本还是原来的成本,只是做纳税调增应纳税所得额处理而已
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
小型微利企业的企业所得税汇算清缴,要调整库存商品和主营业务成本应该填哪里?
请问企业所得税汇算清缴里面的主营业务成本可以填负数吗?
企业所得税汇算清缴 利息收入不能算在财务费用以负数填列吗 要填在营业收入里?
请问老师,这个企业所得税汇算清缴可以负数填写吗?
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴,主营业务成本工资是填在哪一栏中叻?
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确定吗,不能申报?
你好,是的,确定,非常肯定的
如果冲去年的暂估成本应该怎么做分录呀
你好,你之前暂估的分录是?
借,主营业务成本,贷,应付账款-暂估款
你好,冲去年的暂估成本,分录是 借:应付账款-暂估款,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
那比如去年暂估的发票收不回来了,就没有成本票冲了,分录应该怎么处理呢,这个是不是就要交税了,这样是不是就成本为负数了
你好,去年暂估的发票收不回来了,成本还是原来的成本,只是做纳税调增应纳税所得额处理而已
好的,谢谢
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