这块属于事后咱们要调整,唯一的办法就是把招待费计入别的费用,在找别的发票顶替, 建议您以后的业务在报销招待费的时候要求找些别的发票顶替 业务招待费税前扣除标准按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的千分之五,

你好老师,我的年度汇算业务招待费比较大要缴税多,咋样调少一些招待费,求指点
老师好,公司的招待费,是按年算的吗?不能超过那些, 比如2022年的业务招待费是10万,年收入为0,那汇算清缴时调增的金额是多少呢? 谢谢
老师好,公司的招待费,是按年算的吗?不能超过那些, 比如2022年的业务招待费是10万,年收入为0,那汇算清缴时调增的金额是多少呢?答过的老师请不要再答了, 谢谢
老企业所得税汇算清缴业务招待费费高了,老板不想交税,我是不是可以把业务招待费调出一点开放到福利费或者别的费用呢,这样要调整哪些报表呢,,
老师,公司第一年没有收入,但有68000的业务招待费,汇算清缴时这招待费要调增多少?
老师您好,我想改一下公司的农行的预留手机号,请问怎么改啊
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
谢谢,我知道有这个比例,但是现在汇算不知道咋调,我把部分金额放在其他里面了,管理费用的总金额不变
可以,给你举个大拇哥,
谢谢指点
客气,记得给个好评,十分感谢
在哪点评
你找找,我还真没有学员的客户端呢,应该很明显,评价是五角星,应该就在题目 周边
没问题的
多谢多谢,祝你顺利