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老师,我们公司之前有个工程,是拿的别的公司中标的,所以开票都是别的公司开的,这个公司也为小规模纳税人,开的是专票,然后我们公司给了对方10242的税钱!这个税费它是怎么产生的呢,怎么计算的呢?然后最近申报了所得税,又要补交1500多的税费

老师,我们公司之前有个工程,是拿的别的公司中标的,所以开票都是别的公司开的,这个公司也为小规模纳税人,开的是专票,然后我们公司给了对方10242的税钱!这个税费它是怎么产生的呢,怎么计算的呢?然后最近申报了所得税,又要补交1500多的税费
2022-05-25 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-25 15:43

同学您好,开发票开专票根据专票上的税额就是需要交纳的增值税,然后还有城建附加印花税都是要缴纳的。城建附加是增值税的12%*50%(今年的优惠政策减半征收),印花税我营业收入的万分之三。 您这里缴纳的是企业所得税 

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同学您好,开发票开专票根据专票上的税额就是需要交纳的增值税,然后还有城建附加印花税都是要缴纳的。城建附加是增值税的12%*50%(今年的优惠政策减半征收),印花税我营业收入的万分之三。 您这里缴纳的是企业所得税 
2022-05-25
同学你好 是增值税还是什么
2022-05-25
开票了,就要确认收入的啊
2021-09-01
您好,让对方公司把这个发票红冲重新开给现有公司最简单,咱付的钱,发票开给现在公司可以签三方代收代付款协议的。 您说的方法也是可以的,去税务局代开发票,财务转让所得,能扣取得的成本,但是增值税要交的,因为个人没有专用发票也不能抵,不合算的。就是个税要申报金额为0,增值税和附加税是有的
2024-10-30
你好,按设备处置情况,开具普通发票给对方就是了 
2023-10-24
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