您好,让对方公司把这个发票红冲重新开给现有公司最简单,咱付的钱,发票开给现在公司可以签三方代收代付款协议的。 您说的方法也是可以的,去税务局代开发票,财务转让所得,能扣取得的成本,但是增值税要交的,因为个人没有专用发票也不能抵,不合算的。就是个税要申报金额为0,增值税和附加税是有的

你好 我租房子给别人 别人用我的大红本开了发票 开票税点是对方交的 然后对方是公司对我个人 公对私付的款 这笔钱我需要缴纳个税吗
老师好,想咨询一下我单位租赁费机械费,现在找对方开发票,对方是个人,他去税局代开发票时需要交个税,然后他就没代开,去找他朋友,用他朋友的公司给我们开的发票,然后我这边付款用公户给他个人转款,这样有风险吗?
老师,个人去税务局给我们代开了劳务发票了,然后公司把钱打给他,还需要在个税平台里面代开发票吗?
老师你好,我想问一下,就是我们公司要购进货物,然后对方给我们开以公司名义开发票,但是转账付款的时候,他们提供给我们的是个人,然后我让他们对方以这个个人名义给我们写一个,就是个人代收款的一个证明可以吗?然后我们再转账给他个人,他在公司里面给我开票,这样行吗?
各位同学,我给对方公司打了二三百万块钱的货款,然后他开票开给我个人了,然后呢,然后现在有的公司跟我个人要票,那么对方公司开给我个人这个票,我能抵吗?我是不是得去税务局代开票?然后交多少税?是要交个人所得税吗
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
那么个人要去税务局代开的话,开10万也要交增值税吗老师?
您好,不是,年度120万免增值税(现在有这个优惠在),超过120的部都要交增值税,您不是说200-300万么,超过很多了
老师再问一下,麻烦您。就是对方公司给我个人开票对我有影响吗?我不开二三百万出去,就只开十多万给客户,是不是不用交增值税?用交个税吗
您好,这个不用交的,我们是买货,没有所得,不交个税哦,放心吧
谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~