同学你好 借,应付职工薪酬 贷,原材料 贷,应交税费一应增一进项转出;

22181日,司一线进行改,领用一批用于改良的物料价款为4520)输费为3000(考虑增值税),项已通过银行支付;生线安装时,领用本公司原材料一批,价值42000);领用本公所生的产品一批成48000元,计税价格50000元,增值税税率13%,消费税税率10%,应付安装工人的工资为7200元;生产线于2019年12月份改良完工。该生产线的剩余租赁期为10年,尚可使用年限为8年,采用直线法计提折旧。假定不考虑其他相关税费。要求:(1)编制相关的会计分录。(2)计算2018年的折旧及会计分录
2020年09月19日,北京恒孚工贸有限公司工会领用一批材料用于职工福利,成本价每支10元。请根据相关资料编制记账凭证。(提示:福利费在月末进行分摊)鱼杆,100支求会计分录
1.光明股份有限公司因生产经营的临时性需要,向银行申请并于2018年7月1日取得借款600000元,期限3个月,年利率9%,按月预提利息费用,到期一次还本付息。(1)2018年7月1日,借入资金时,编制的会计分录(2)7月31日,8月31日确认当月利息费用(3)9月底支付三季度利息时,编制的会计分录(4)偿还本金的会计分录2.昌江公司2019年1月1日从银行借入300万元,期限2年,年利率10%,到期一次还本付息,不计复利。该借款用于新建办公楼,建造期为一年。编制以下会计分录。2019年昌江公司每月计提借款利息。2020年合安公司每月计提借款利息。昌江公司于2021年1月1日支付本金和利息3.2018年3月光明股份有限公司购入材料一批,材料尚未到达,转来的专用发票上显示买价10000元,增值税额为1600元,货款尚未支付,如在规定期限内偿还可享受买价2%的折扣。(材料按实际成本核算)(1)购入时,编制的会计分录(2)在规定期限内偿还,编制的会计分录
某企业于2×16年12月16日按客户订单,开始制造一批商品,估计工期为2年。由于生产资金不足,企光怎是做教着描专门资金并于2×17年1月1日以2010万元格发行面值为2000万元的公司债券,年利率为4%,期限为3年,按年支付利息,每年1月日支付上年度利息。该批商品于2×17年1月1日开始生产并于2×18年12月31日生产完工.交付客户。假定企业按面值的1.5%支付发行中介机构手续费。经计算,该债券的实际和率为4.37%。资本化期间尚未动用的专门借款存入银行的利息收入2×17年和2×18年分别为3万元和1万元。(三)要求1.根据上述资料,编制发行债券收到价款的会计分录。2.根据上述资料,编制应付债券利息费用计算表。3.根据上述资料,编制每年年末计提利息以及摊销利息调整的会计分录。4.根据上述资料,编制每年1月1日支付利息的会计分录。5.根据上述资料,编制到期归还本金及利息的会计分录。
某企业于2×16年12月16日按客户订单,开始制造一批商品,估计工期为2年。由于生产资金不足,企光怎是做教着描专门资金并于2×17年1月1日以2010万元格发行面值为2000万元的公司债券,年利率为4%,期限为3年,按年支付利息,每年1月日支付上年度利息。该批商品于2×17年1月1日开始生产并于2×18年12月31日生产完工.交付客户。假定企业按面值的1.5%支付发行中介机构手续费。经计算,该债券的实际和率为4.37%。资本化期间尚未动用的专门借款存入银行的利息收入2×17年和2×18年分别为3万元和1万元。(三)要求1.根据上述资料,编制发行债券收到价款的会计分录。2.根据上述资料,编制应付债券利息费用计算表。3.根据上述资料,编制每年年末计提利息以及摊销利息调整的会计分录。4.根据上述资料,编制每年1月1日支付利息的会计分录。5.根据上述资料,编制到期归还本金及利息的会计分录。
老师好,请问一下新增值税法下,餐饮提供服务同时售卖饮料,销项是不是从主业的6%税率?那酒水饮料进项是13%,岂不是有用不完的进项?
老师:如果是合伙企业,也没有员工,也没发工资,需要每月进行工资薪金所得的零申报吗
行政事业单位乡镇支付乡村美丽宜居项目(硬化路面),能不能开劳务费的发票?
老师我们是钢铁行业,客户的钱25年已经付了,但是我们采购的钱25年没付清,26年付完才取得的进项票,那是不是我这业务还没完成,不能算是25年的收入
老师,新注册公司,税务登记日期之前开进来的发票在电子税务局能查到吗
我们企业工资4月份发放,4月份发放是1~3月的工资,现在账上缺成本,第一季度缺成本,我们把工资先计提了,然后企业所得税合理可以低成本吗?实际发放工资是4月份
资产负债表,开发支出,填列公式
火车票在什么情况下可以抵扣税额
你好老师,我在一个小加工厂,只做的流水账,应收 应付 表格,没有凭证,没借贷,就年底出一个简易的应收➖应付➕库存什么的非常简易的利润表,我想建一个稍微正规一点的账套,每月出报表的,但是还不能特别专业的,我不会做,老板也看不懂,请老师帮忙
幼儿园科目设置:主营业务成本/人工费/劳务,福利费,主营业务成本/办公费(这个可要设三级明细如快递,办公用品等?,
多少钱啊
借,应付职工薪酬1130 贷,原材料1000 贷,应交税费一应增一进项转出;130