你好; 调增不会单独做分录的。 你调整表格即可; 调整后 如果影响了所得税 补税才做分录哈

汇算清缴调增所得税的会计分录怎么写
老师,汇算清缴工资薪金调增了,会计分录怎么写?
老师,请问企业所得税汇算清缴费用调增了,会计分录怎么写,会计分录是直接做在这个月吗?
老师,上年度多计提的工资在汇算清缴前发完还要调整吗?会计分录怎么写?要调整报表吗? 无发票费用调增后要交税89,会计分录怎么写?要调整报表吗?
本来就是亏得,汇算清缴调增了24960.74还是亏得,会计分录怎么写??
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
郭老师,请问劳务派遣差额征税要求工资和服务费必须开在一张发票上吗?
老师您好,3月份老板开了很多费用票回来,这些费用票都是机票,飞机保险费,开票日期是3月份,但备注栏那里全部备注2023年过2024年从哪里起飞到达哪里的。有两万多,这样能去在今年3月份费用里面吗?
影响所得税的
如果没有分录的话,应付职工薪酬一直️余额在的,但是这部分钱是不支付的,
老师,分录这么做可以吗?借,应付职工薪酬,贷,未分配利润
你好; 不做工资分录哈 ; 你 只是做所得税分录。 你要补缴纳税费哇
那老师补缴纳税费的分录怎么写?
比如 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税; 缴纳 :借 应交税费-应交企业所得税; 贷 银行存款; 结借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
那应付职工薪酬这个科目余额怎么处理?
你好; 你这个是调增处理。 你工资以后还会发的哇; 你不发了吗