你好,题目要求做什么?

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
编制会计分录
借发出商品1 贷库存商品1
借应收账款1.13 贷主营业务收入1 应交税费应交增值税销项税0.13
借主营业务成本0.5 贷发出商品 0.5
借销售费用0.1 应交税费应交增值税进项税额0.006 贷应收账款0.106
借银行存款1.024 贷应收账款1.024
不用写代销商品的分录吗?
这里是委托方不需要的
不是福喜公司委托来福士商场代销吗
我们是委托方我做的分录是