你好; 1. (1)登记实际发生的合同成本: 借:工程施工 贷:应付职工薪酬、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款: 借:应收账款 贷:工程结算 (3)登记已收的工程价款: 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利: 借:工程施工——毛利主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)当工程完工时,应将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲: 借:工程结算 贷:工程施工

请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
老师,第一次做建筑行业账务,今天接到会计交给我的工程项目开工单,说是让根据这个单子做账,借 应收账款 贷 工程结算,说是等以后竣工结算了工程结算科目再核算是多了还是少了,这样处理对吗? 我们是按照开票金额来确定主营业务收入的,用工程施工来核算项目成本,月底,工程施工转入主营业务成本的。
建筑施工企业挂在工程施工-合同成本和工程施工-合同毛利下的金额,后面工程完工了,工程施工与工程结算科目对冲,对冲完后,怎么结转主营业务收入和主营业务成本?是工程完工的时候才结转主营业务收入和成本嘛?还是对应收到多少工程款收入,就结转多少?
老师,早上好,我们是建筑劳务公司,损益类有主营业务收入,工程施工,主营业务成本,工程施工跟主营业务成本结转是根据收入结转的,我想问问老师有啥问题吗,是不是这个工程完工之后工程施工全部转入主营业务成本,不能为负也不能有余额
老师您好,我是一个工程单位,我每个月把工程施工结转到主营业务成本是根据收入来结转还是每个月都要结转?
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
工程结算和工程施工余额应该是不一致的吧 怎么对冲?
你好; 是的。 对冲你们发生的 工程施工 金额 哈 ;