您好 借:固定资产 300000%2B19000=319000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 300000*0.13=39000 贷:银行存款 319000%2B39000=358000

企业购入需要安装的机器一台,买价和税金共计904000元,增值税税率13%,包装、运杂费2400元,全部款项以银行存款支付,设备投入安装。
12月4日购买不需要安装的设备一台,买价300000元,增值税税率13%,运杂费和包装费19000元,全部款项已转账支票支付,该设备已运达企业并投入使用
购入一台不需要安装的设备,该设备的买价30000元,包装运杂费等1500元,全部款项尚未支付,设备当即投入使用
例5-10:2022年3月18日,企业购入一台不需要安装的设备,已验收使用。购买价50000元,增值税额6500元,支付运杂费700元。例5-11:2022年3月20日,企业购入一台需要安装的设备,购买价50000元,增值税额6500元,支付运杂费700元,款项全部以银行存款支付。例5-12:承前例,该设备运输至厂房后,配送人员对其进行安装,共发生安装费1000元,款项以银行存款支付。例5-13:承前例,2022年3月23日,该机器设备安装完毕,经验收达到预定可使用状态,可交付使用
购入一台不需要安装的设备,该设备的买价30000元,包装运杂费等1500元。全部款项尚未支付,设备当即投入使用。
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
个体户从开户到做账,报个税等,一套完整的操作流程,麻烦给一个,谢谢
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做