您好 您 的意思是先把发票开具了 然后再作废或者红冲?
老师好,我工作年限才两年多,经验不足,以前在律所工作,现在新找工作还没去呢,正在准备中。大概了解是帮助企业做银行贷款服务的,然后这个企业会给我们佣金,会走对公账户,然后就得开发票,一般都开信息服务或者咨询类发票,应该会是一般纳税人,我去了,好像有400万进账,问我怎么把钱导出来,交个税还是怎么的,我的理解从公司账走到个人都得交个税。他可能想让我给他想办法避税吧,还说给国企开完票,上游开完发票,下游就要导账,不导账的话,这个钱纳税额度太高,说涉及这的领域比较多,这个增值税可能要交的吧,至于企业所得税,还能筹划筹划,想问问老师帮我解释解释,还有我听哪个实操课能了解的更详细一些?
老师我是自己公司,然后去年我有十多张发票,当时开票人员把目录输入错误,然后今年我们的合作单位,然后就把去年的十多张票找出来,要我重新开,大概的金额在100万左右吧,然后我想问一下,如果现在我开这个红字发票。对方单位是要我重新把那个发票开给他,他说开蓝字发票和红字发票,然后这样的话就能这个平衡,但是我这边公司的会计他就不愿意做,他说这个特别麻烦,说到时候的话税局会要求我们这边什么要补税呀,这些所以说我就不明白我的合作单位那边的话,他说我开那个红色发票和蓝字发票,这样开了对冲,然后就没有任何问题,但是我的会计说问题很多,他说甚至可能很麻烦,可能会税局的话要要求我补税,所以说我的问题就是想咨询你一下,到底哪个说的是正确的?
老师,有个问题想咨询一下您:我单位为一传媒公司,2017年承包了一大企业户外广告工程项目,当时与一建筑公司签定了施工合同,当年也往建筑公司打工程款50万,但是一直未开发票。现在财政审计结果出来了,我去找建筑公司开发票,建筑公司以原来是小规模公司现在是一般纳税人企业为由,因当时未交增值税,现在让我缴纳增值税及附加还有企业所得税个人所得税等45%的税金才肯开票,说业务只能这样处理,但我企业实在无法负担这样的重税。想问下这样原未开票的业务应该如何处理?原来建筑公司走的是挂靠,已收取了我单位的管理费和所得税税金
老师,我想咨询一下!我单位是国企建筑施工企业,住建局将项目款拨付给我们,要求开票。而财政想将钱拿走留做他用。我想问一下能不能冲发票?如果冲发票风险大不大?
老师,我想咨询一下!我单位是国企建筑施工企业,住建局将项目款拨付给我们,要求开票。而财政想将钱拿走留做他用。后期还会拨付给我单位。我想问一下能不能冲发票?如果冲发票风险大不大?
老师企业所得税三季度申报利润太大,怎么调低
中介服务合同要交印花税吗
老师,新版税务局那个计入成本的应付职工薪酬栏填的是7-9月的季度贷方余额吗?还是全年的数?已支付的职工薪酬是季度数还是全年数?
老师好,请问我们购买银行理财产品的收益,是计入到其他收入中吗?谢谢
老师您好,我现在做增值税即征即退。最后一步提交的时候显示系统错误。然后退出了。我现在重新进去哪里可以找到我之前填写的东西呢?谢谢老师
老师个税系统里面这个累计数和查询统计里面的累计数金额不一致是什么原因
你好老师,我想问一下我们公司发生的研发费用我都计入到研发支出—费用化支出了,现在公司形成了固定资产,并且要卖给别的公司,这种情况应该怎样处理?
支付的劳动报酬可以计入主营业务成本吗?
老师,小规模纳税人一定要申报印花税吗?为什么大家都没缴费?
你好,个体公司跟其他公司6月签订了合同,合同款8月1日已经收到,过了8月13日才开票给对方!!那8月1日是不是做“借 银行存款……贷 预收账款。 等8月13日再借 预收账款 贷主营业务收入
嗯,没钱交税啊!
这个风险大不大
那可以把税款留下然后给财政啊 大额发票作废或者红冲 肯定有风险的