借:原材料 应交税费-待转增值税 贷:银行存款
购入材料8000,增值税额1280,款项未付,材料已经验收入库会计分录怎么做。
采购周转材料 款已付 货已入库 票未到分录怎么做老师
材料已经入库,货款已经付了,发票未到,建筑施工企业会计分录怎么做
已经付款且已经到货的原材料,但是发票未开怎么做分录
购买材料已经入库,货款已付,发票没到。 分录怎么写?
老师,小规模公司为了办安全资质,转入几个工人需要给他们交一个月的社保,交社保让申报工资清册,我不知道怎么申报
请问老师,汇算清缴导致的企业所得税退税,计提是不是直接用借:未分配利润 贷:应交税费?
总公司给分公司打款付工资或经营,做其他应收还是其他应付
老师,你好,第三季度的企业所得税工资薪金和收入要怎么申报,有最新政策吗,然后应付职工薪酬下面都有哪些科目
老师您好,借了一个公司很多钱放在其他应付款里面,现在把房产租给那个公司,人家说抵债,分录怎么做,发票怎么开?谢谢老师
老师您好,职工社保更改申报工资金额和去掉补充医疗怎么操作啊
老师,您好,作为老板是要对员工态度好点还是要霸气点?
老师,钢结构工程专业承包二级资质属于无形资产吗?
老师,有关季报企业所得税中的职工薪酬,实际支付给职工的应付职工薪酬,是填写应付职工薪酬,工资薪金这一个明细目的2025年1~9月份的借方累计数字,是否需要去剔除2015年2月份发放的2024年12月份的工资呢?还是这个数字要包括在里面。
老师你好,请问企业所得税开发新技术研究加计扣除那栏是不是财务报表的研究费用数据
你好,是一般纳税人
就是发票未到做的应交税费-待转增值税 到票后 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税