齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借:原材料 应交税费-待转增值税 贷:银行存款
你好,是一般纳税人
就是发票未到做的应交税费-待转增值税 到票后 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税
购入材料8000,增值税额1280,款项未付,材料已经验收入库会计分录怎么做。
采购周转材料 款已付 货已入库 票未到分录怎么做老师
材料已经入库,货款已经付了,发票未到,建筑施工企业会计分录怎么做
已经付款且已经到货的原材料,但是发票未开怎么做分录
购买材料已经入库,货款已付,发票没到。 分录怎么写?
营改增后建筑施工企业账务处理
建筑施工企业的所有税率是多少
建筑施工企业出借资质收取管理费用分录
建筑施工企业挂靠资金流怎么管理?
建筑施工企业挂靠经营的会计处理
老师,交际应酬费是招待费么?他们的区别是什么?
计提柴油费,怎么入账
做内账算一个月的总开支,是把银行存款的总开支和库存现金的总开支加在一起对不
老师,你好 师承公证费计入什么科目
老师记账软件出现这个怎么处理
这题怎么理解?标准用计划?
成品油公司加油送的我们尿素,我们送出去的尿素视同销售,这个销项税额在增值税申报表怎么填写
老师,5月份销售产开票15140元,数量不变,已结转主营业务成本,6月份客户要求红冲,重新开17740元发票,请问6月份重开发票后涉及到多少笔分录,如何填写
请问缴纳五险一金的分录是什么
老师:小规模纳税人的免税增值税可以直接计入营业外收入吗?
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你好,是一般纳税人
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