可以补充申报的 税法要求按照合同金额缴纳 实际生活在开票才缴纳

老师我们企业与b企业共用一个电表。电网开给我企业10万得电费,我企业自行开给b企业销售发票,售电。可是老师我们用交购销合同印花税吗? 我们每次都交。但是我们企业是生产制造企业。我也不知道用不用交印花税
老师,我们公司是电梯制造企业,个人和我公司签了售后问题,孔不对,人工费的合同,这应该按照什么合同交印花税
老师,我们是建筑施工企业,增值税我每期按税负0.010左右交,可以不,应该按多少交呢!我们领导说他朋友的企业是交三抵六,我不知道该怎么交合理了
老师我们是民非企业,领导以公司和物业签了合同,我不知道,过了半年才知道,用交印花税吗
老师好:请问我们公司是物业公司,整租A的楼房,然后分租出去,我们跟A签订的合同是20年,合同印花税我们已经交了,和A的这个合同还有个补充协议,牵扯到C。这个协议也要交印花税吗?
老师,内账需要体现税吗?接转成本税要踢出去吗
你好老师,我朋友家最近要卖房子,因为不满两年,中介说需要交增值税和个人所得税。针对这个,我有两个问题想请教老师:问题1:我朋友家的房子现在卖的价格比她买时候的价格还要低,赔钱了,这个增值税还要交吗?问题2:因为我朋友家是贷款买的房,现在还在还着房贷,中介说这个贷款可以抵扣个税,是真的吗?如果能抵扣,是怎么个抵扣法呢?麻烦老师了。
老师 我们年初推送一笔退税,税务局发函 上游公司有问题 现在这笔退税不让退了 我这笔钱我要怎么做账
23年9月财务报表未分配利润:27.7万,有5万实收资本,当时变更了法人,按5万转让,已经缴税,后来税务查到,说不能按5万转让,必须补交剩余22.7万的个人所得税,当年已经补交完毕,25年11月再次变更法人,这次以27.7万转让,老板现在问,未分配利润,现在要怎么做账,如果转给现法人,需要再次缴税么,缴哪个税?
请问进项发票已被确认出口退税,发现票开错了,让供货商红冲,供货商那边显示是待退税,不允许红冲怎么办
老师,A公司有辆车要卖给B公司的法人个人,会牵涉什么税务方面的问题吗?
老师我们是小规模,没有发票的安装费 运费这些人工费怎么做会计分录,一个月金额一万以上
内账开单开的的是虚价,但金碟是按实际价,客户也有按虚开单价付款,这算不算违法
老师你好,之前没有抵扣车辆进项现在出售是按照1%缴纳增值税吗?谢谢!
建筑行业项目上用水,购买大米,面条计入什么费 二级科目是什么
老师我的理解是:我们缴纳物业费,对方给我们开票,我们才在税务系统缴纳印花税吗?物业费一签就是两年的每半年交一次,
不是 你这种情况没有签订合同 也不是你们开票出去 无需缴纳
老师有物业合同,我们是交物业的也不用缴纳印花税是吗
没有人,缴纳物业费,还去交印花税的,同学
好的老师,我们缴纳房租有合同用交税吗
如果有合同 按照租赁合同缴纳印花税
合同签订半年五万,签了两年的我按多少交?
按照合同金额一次性缴纳
也就是说按五万交是吗
同学你好 万5减半征收