你好!需要把产品卖出去才能申请退税。 具体有以下步骤: 1、货物出口(取得海关出口货物报关单) 2、收汇,并取得相应的收汇凭证 3、进行增值税专用发票认证 4、还需要在出口退税申报系统进行数据录入入申报,并向税务局提交退税资料,待税务局审核通过。

老师你好,请问出口企业是小规模纳税人,出口退税是按供应商开过来的发票税率基础退税,还是只能退3%或5%呢?还是说小规模纳税人的出口企业只出口免税,不退税啊?
外贸企业向供货商购买了一批货然后再卖出国外,供货商开了专用发票给外贸企业,外贸企业收到发票并申请了退税,现在因为质量问题,国外公司让这批货退回。供货商说退回需要将已经开的专用发票退给他们,但是已经退税下来了,外贸企业该如何将这个发票给供货商?开红字发票吗?还是要先将已经退税的归还税务局?
外贸企业出口退税,是不是在收到供应商开的发票就能退税了?还是说要把产品卖出去才能申请退税?
老师,外贸企业出口货物,根据报关单开票,是不是也要收到汇之后才能申报退税?
我是外贸企业,申报退税了,税局还没给退,我是不是在申报退税的时候就要做分录借其他应收款应收出口退税款,贷应交税费出口退税
在25年3季度我卖了一个固定资产,且开出了发票。 我做的分录是借 :固定资产清理-198587 贷 :固定资产_库房198587 借:营业外支出_非流动资产处置净损失41872 贷: 固定资产清理41872 3季度增值税报表申报了销售额 3-4季度财务报表里没有申报这项收入 3-4季度所得税报表里也没有这项收入 现在我要做25年的汇算清缴,系统提示我,您单位本所属期申报增值税收入149252.38元,如与本项金额存在差异,请确认申报数据是否准确。 我要是把收入填进去,那我就要改报表和账。我现在不改的话账表都是一致的。我应该怎么做
老师工商年报,生育保险没有了,填写0那边又过不到,怎么处理呢
老师您好!因25年漏计提折旧1041.66元,在26年4月补计提回来了,由于是按小企业会计准则,请问如何写分录呢?对26年的利润分配-未分配利润减少吗
老师,有一张10多万的发票,2月份的,现在冲红有没有影响?
老师:企业所得税汇算时,暂估成本未取得发票,进行了调增,调增部分,账务需要处理吗?
老师,你好,请问之前建筑业用简易征税,然后把进项给认证了,现在可以直接转出来吗,还是说一定要更正啊
老师,我们是小规模,小微企业,家装设计与施工的建筑公司,小红书充值的费用,做账时计入到 销售费用-广告费 103731.93万 1、那我们这 10万多万。25年汇算清缴时还需要填A105060广告费和业务宣传明细表 吗? 2、还是直接体现在主表销售费用了,根本不用填A105060表?
老师,审计报告要保存多久
工商年报-资产总额是保留6位小数吗
老师,所长让写中储粮集团年审项目复盘报告,我写了人员配置经验不足,实习生占56.6%,导致项目容错率低,返工频繁,并且项目拖延滞后,所长还不乐意,还说了我一顿,这个我是不是写错了?我哪里有错?
老师,所以即使产品已经发出去了,也收到供应商发票了,只要没有收到国外客户的汇款,是不是就不能申请出口退税,我这样理解没有问题把
你好!是的,祝学习愉快!