受托代销商品会计分录 一、委托方的账务处理如下: 1、发出商品时: 借:委托代销商品 贷:库存商品 2、收到代销清单时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 借:主营业务成本 贷:委托代销商品 借:销售费用 贷:应收账款 3、收到支付的贷款时: 借:银行存款 贷:应收账款 二、受托方的账务处理如下: 1、收到商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 2、销售时做如下分录: 借:银行存款 贷:应付账款 应交税费—应交增值税—销项税额 3、收到增值税专用发票时: 借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 4、支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 主营业务收入

红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。2019年7月,发生经济业务如下:1.采用委托代销方式与丙公司签订代销协议,委托丙公司销售E商品3000件,协议价为45元/件(不含税),成本36元/件,丙公司按每件50元销售。(1)1日,红星公司发出代销商品,丙公司当日收到。(2)10日,丙公司实际销售E商品1000件,款项已经存入银行。红星公司收到丙公司开来的代销清单时,为丙公司开具增值税专用发票,注明价款45000元,增值税5850元。(3)12日,丙公司将已销售1000件E商品的货款汇给红星公司。做出委托方和受托方的账务处理
红星公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2019年7月,发生经济业务如下:1.采用委托代销方式与丙公司签订代销协议,委托丙公司销售E商品3000件,协议价为45元/件(不含税),成本36元/件,丙公司按每件50元销售。(1)1日,红星公司发出代销商品,丙公司当日收到。(2)10日,丙公司实际销售E商品1000件,款项已经存入银行。红星公司收到丙公司开来的代销清单时,为丙公司开具增值税专用发票,注明价款45000元,增值税5850元。(3)12日,丙公司将已销售1000件E商品的货款汇给红星公司。2.采用委托代销方式与甲公司签订代销协议,委托甲公司销售C商品200个,每个不含税售价90元,成本72元;红星公司按售价的10%向甲公司支付手续费。(1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。(2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票。(3)30日,红星公司收到甲公司支付商品代销款已扣手续费存入银行。
红星公司与丙公司签订代销协议,委托丙公司销售E商品3000件、协议价为45元/件(不含税),成本36元/件,丙公司按每件50元销售。1.1日,红星公司发出代销商品,丙公司当日收到。2.10日,丙公司实际销售E商品1000件,款项已经存入银行。红星公司收到丙公司开来的代销清单时,为丙公司开具增值税专用发票,注明价款45000元,增值税7650元。3.12日,丙公司将已销售1000件E商品的货款汇给红星公司。要求:分别作出委托方和受托方的账务处理
红星公司与丙公司签订代销协议,委托丙公司销售E商品3000件、协议价为45元/件(不含税),成本36元/件,丙公司按每件50元销售。1.1日,红星公司发出代销商品,丙公司当日收到。2.10日,丙公司实际销售E商品1000件,款项已经存入银行。红星公司收到丙公司开来的代销清单时,为丙公司开具增值税专用发票,注明价款45000元,增值税7650元。3.12日,丙公司将已销售1000件E商品的货款汇给红星公司。要求:分别作出委托方和受托方的账务处理
红星公司与丙公司签订代销协议,委托丙公司销售E商品3000件、协议价为45元/件(不含税),成本36元/件,丙公司按每件50元销售。1.1日,红星公司发出代销商品,丙公司当日收到。2.10日,丙公司实际销售E商品1000件,款项已经存入银行。红星公司收到丙公司开来的代销清单时,为丙公司开具增值税专用发票,注明价款45000元,增值税7650元。3.12日,丙公司将已销售1000件E商品的货款汇给红星公司。要求:分别作出委托方和受托方的账务处理
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
2024年一季度个人经营所得税未申报,现在想补报在自然人电子税务局为啥显示已申报,不能下一步