你好; 你直接把之前错误的分录红冲了。然后做一笔正确的即可

待认证转进项后,就是刚才那个分录,已经转到进项 然后,你的销项大于进项时处理 借应交税费应交增值税转出未交增值 贷 应交税费未交增值税 最后要结转到未交增值 2.预缴时 借应交税费预缴增值税 贷银行存款 最后提现预缴要少交税 借应交税费未交增值 贷应交税费预缴增值税 先预缴增值税后,待认证跟应交增值税如何转化?
老师,我在计提时列了进项税,然后支付时也列了进项税,导致重复了,支付冲预提时,进项税重复了,预提费用也相应少了,如何调回正确的? 计提时: 借:应交税费/待认证进项税 销售费用 贷:其他应付款/预提费用/销售费用 支付时(冲预提): 借:其他应付款/预提费用/销售费用 应交税费/待认证进项税 贷:银行存款
老师好,去年计提外包费用 借:主营业务成本 7560 贷:应付账款预提外包 7560 今年报销用以前年度损益科目, 借:以前年度损益 待认证进项税额 贷:应付账款OA预提外包费 我领导刚刚给我说让把待认证进项税额冲成本,应付账款预提外包费放借方 这个应该怎么做账务处理呢
6月进货,进项税等有销售了再用。入库时候:借:库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷,预防账款;等后面月份发生销售了需要多少进项从待认证进项税转多少可以嘛?借:应交税费-应交增值税(进项税),贷,应交税费-应交增值税(待认证进项税),这样可以嘛
请问就是以前年度的会计做账做错了,计提费用时:借:销售费用 应交税费-应交增值税-待认证进项 贷:其他应付款,付款时又做了:借:销售费用 贷:银行存款,请问调账的会计分录应该怎么做?
老师,付给客户的佣金是不是需要申报代扣代缴
审计调整后的计调企业所得税凭证能在次年冲销吗
老师,请问除了公司的员工,市政工程行业的项目员工的工资每个人都要交社保吗?已经开了外经证,做全员全额申报的那些人
老师有出入库自动汇总表吗?
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买净水器吗?
老师我们公司买了办公家具5万多,公司会计说直接记管理费用,这样可以吗
老师,开票额度不够开,向税务局申请,额度会马上有吗
老师您好!请问一下,我们公司员工去甲方饭堂吃饭,从工资扣餐费,然后从对公户付款给甲方饭堂,对方可以不开发票吗,分录怎样做呢,扣工资时:借工资,贷其他应付?付款的时候,借其他应付,贷银行?
老师小规模纳税年收入是按滚动月份算的是不,不是一个年度算的哈
朴老师,25年的水电费我少记了1.4元,我就把这1.4记在26年1月的水电费里行吗?记在26年1月的话,发票金额和记账金额就不一样,但是1.4元的差额很小,应该没关系吧?
我们用的用友软件,银行账的业务系统和总系统的金额要对上,如何在不调银行存款的情况下,调上面的分录
你好; 你这样做 ; 应该是你其他应付款 金额是少做了 :做一笔调整 :借 其他应付款/预提费 用/销售费用 贷 应交税费/待认证进项税 ; 摘要写调整某凭证号
我调凭证时,不用再冲原来的凭证, 金额只是填少了的金额吗?
是的 就调整差异金额即可
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好 ;满意请给予评价