您好,固定资产清理。 1、报废转出时 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 2、出售报废资产收入 借:银行存款等 贷:固定资产清理 3、结转清理净损益 (1)属于净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 (2)属于净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理

固定资产毁损是通过待处理财产损益还是固定资产清理,(下图答案有A)
报废固定资产是通过固定资产清理,盘盈固定资产是通过以前年度损益调整啊?
提前报废固定的用待处理财产损益还是固定资产清理?
固定资产报废通过“待处理财产损益”吗
固定资产盘亏记待处理财产损益,固定资产盘盈记以前年度损益调整,对吗
老师好,公司要办理股权转让,注册资本是100万,旧股东出资30万后就没有钱出资了,剩下没有出资的70万就引进了两个新股东。两个股东呢就分别占35和5%。我这种算股权转让吗?股权协议没有转让金额,就只是对剩下的未出资金额做出资。那我们的计税金额应该是多少?
暂估金额和发票金额不一致,报表怎么调整?
老师,酒产品月度返利是计入营业外收入,还是冲减主营业务成本啊?
老师,预付给别的公司的款项,已经付了,附件只有银行回单,附件是不是还得有收款方开的发票?这种预付款的是否开发票?
行政单位劳务派遣工资是劳务费,属于人员经费还是日常公用经费
老师今年利润比去年同期增长是不是(今年减去年)除去年乘100
同事加班打车用是朋友帮忙打车,发票抬头是公司,但是下面出行人是朋友名字,这种发票能用吗
老师,如果, A开给B一张承兑 ,不是货款。B再转给C。 实际上A和C是关联企业。 B这样转一下承兑,账面上是不是可以不留痕迹?就是转一下B有财务风险吗?
老师,去年有盈利,汇算缴交交了所得税,费用产生在今年,那么今年的利润可以扣除这个所得税费用吗
老师,请问一下员工投诉移除2022年工资9590 ,2023年工资41128 2024年工资41100,更正汇算清缴了。分录要怎么调整吖?财务报表要如何调整吖?原来分录借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 发放 借应付账款工资 贷其他应收款 法人。今天补缴纳2022年税款➕滞纳金5000元。24年更正企业所得税弹出这个提示,我直接改利润表就行了,还是资产负债表也要改哦。
为何不是走清理科目吖
您好, 行政事业单位固定资产报废会计分录, (一)固定资产报废的会计处理 运用“待处理财产损溢”科目,将待处理的固定资产转入, 借:待处理财产损溢-待处理财产价值, 借:待处理财产损溢 -处理净收入, 借:固定资产累计折旧, 贷:固定资产, 报经批准核销时, 借:资产处置费用, 贷:待处理财产损溢-待处理财产价值, 贷:待处理财产损溢-处理净收入, 处理完毕有收入的, 借:应缴财政款, 贷:待处理财产损溢-待处理财产价值, 贷:待处理财产损溢-处理净收入。